По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление администрации Липецкой области от 03.07.2015 N 335 "О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 30 апреля 2013 года N 213 "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Липецкой области"



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июля 2015 г. № 335

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА № 213
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"

Администрация Липецкой области постановляет:
Внести в приложение к постановлению администрации Липецкой области от 30 апреля 2013 года № 213 "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Липецкой области" ("Липецкая газета", 2013, 29 мая, 31 мая, 2014, 22 января, 24 января, 21 февраля, 21 мая, 23 июля, 10 сентября, 21 ноября, 2015, 30 января, 25 марта) следующие изменения:
1. В позиции "Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации государственной программы" раздела "I. Паспорт государственной программы Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области":
цифры "28 851 174,5" заменить цифрами "28 875 433,1";
цифры "3 624 513,6" заменить цифрами "3 648 772,2".
2. В разделе II "Текстовая часть":
1) в абзаце шестьдесят первом подраздела 2 "Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения, краткое описание целей и задач государственной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач" слова "утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2012 года № 2511-р" заменить словами "утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 294.";
2) в подразделе 3 "Перечень подпрограмм, а также сведения о взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми индикаторами государственной программы":
в абзаце сорок седьмом и далее везде по тексту слова "наркологических больных" заменить словами "больных наркоманией";
в абзаце двадцать первом цифры "14,4" заменить цифрами "26,82".
3. Подраздел 5 "Краткое описание ресурсного обеспечения за счет бюджетных ассигнований по годам реализации государственной программы" раздела II "Текстовая часть" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы прогнозно составит 124 737 674,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 12 715 440,8 тыс. руб.;
2014 год - 14 439 187,4 тыс. руб.;
2015 год - 16 231 087,0 тыс. руб.;
2016 год - 15 162 945,4 тыс. руб.;
2017 год - 16 517 642,7 тыс. руб.;
2018 год - 16 537 121,7 тыс. руб.;
2019 год - 16 556 990,7 тыс. руб.;
2020 год - 16 577 258,7 тыс. руб.
Объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средств федерального бюджета прогнозно составит 2 394 141,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 477 736,5 тыс. руб.;
2014 год - 676 974,2 тыс. руб.;
2015 год - 421 037,1 тыс. руб.;
2016 год - 163 678,8 тыс. руб.;
2017 год - 163 678,8 тыс. руб.;
2018 год - 163 678,8 тыс. руб.;
2019 год - 163 678,8 тыс. руб.;
2020 год - 163 678,8 тыс. руб.
Объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 1 448 140,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 17 500,0 тыс. руб.;
2014 год - 141 597,4 тыс. руб.;
2015 год - 1 289 043,2 тыс. руб.
Объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средств областного бюджета прогнозно составит 28 875 433,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 3 317 683,4 тыс. руб.;
2014 год - 3 591 652,6 тыс. руб.;
2015 год - 3 648 772,2 тыс. руб.;
2016 год - 3 558 541,7 тыс. руб.;
2017 год - 3 689 695,8 тыс. руб.;
2018 год - 3 689 695,8 тыс. руб.;
2019 год - 3 689 695,8 тыс. руб.;
2020 год - 3 689 695,8 тыс. руб.
Объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 84 363 341,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 8 096 283,9 тыс. руб.;
2014 год - 9 092 946,0 тыс. руб.;
2015 год - 9 926 856,5 тыс. руб.;
2016 год - 10 485 894,9 тыс. руб.;
2017 год - 11 690 340,1 тыс. руб.;
2018 год - 11 690 340,1 тыс. руб.;
2019 год - 11 690 340,1 тыс. руб.;
2020 год - 11 690 340,1 тыс. руб.
Объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средств внебюджетных источников прогнозно составит 7 656 617,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 806 237,0 тыс. руб.;
2014 год - 936 017,2 тыс. руб.;
2015 год - 945 378,0 тыс. руб.;
2016 год - 954 830,0 тыс. руб.;
2017 год - 973 928,0 тыс. руб.;
2018 год - 993 407,0 тыс. руб.;
2019 год - 1 013 276,0 тыс. руб.;
2020 год - 1 033 544,0 тыс. руб.
В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств при реализации государственной программы управление здравоохранения Липецкой области инициирует внесение изменений в государственную программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей задач государственной программы, конечных результатов ее достижения. При внесении изменений в ресурсное обеспечение государственной программы управление руководствуется целью и задачами государственной программы.
Указанный объем расходов может быть уточнен после утверждения областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении за счет средств областного бюджета по годам реализации государственной программы представлена в приложении 2 к государственной программе.
Прогнозная оценка расходов по всем источникам ресурсного обеспечения на реализацию государственной программы представлена в приложении 3 к государственной программе.".
4. В разделе "Подпрограмма 1":
1) в подразделе "Паспорт подпрограммы 1 государственной программы Липецкой области "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":
в позиции "Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы":
цифры "3 991 632,2" заменить цифрами "3 994 984,3";
цифры "544 506,4" заменить цифрами "547 858,4";
в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы":
цифры "22,2" заменить цифрами "23,34";
цифры "14,4" заменить цифрами "26,82";
2) в подразделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 1, цели, задачи, описание основных целевых индикаторов, показателей задач подпрограммы 1, показателей государственных заданий":
по строке "7" в графе "Источник определения значения показателей" таблицы "Показатели задач подпрограммы 1" слова "Статистическая отчетность (форма федерального статистического наблюдения № 131/о)" заменить словами "форма статистической отчетности № 131";
3) в позиции "Методика расчета показателей":
в абзаце тридцать пятом слова "(форма федерального статистического наблюдения № 131/о, таб. 1000, стр. 28, гр. 11)" заменить словами "(форма № 131, таб. 1000, стр. 4, гр. 5)";
в абзаце тридцать шестом слова "(форма федерального статистического наблюдения № 131/о, таб. 1000, стр. 28, гр. 10)" заменить словами "(форма № 131, таб. 1000, стр. 4, гр. 4)";
4) в подразделе 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий":
в абзаце втором цифры "3 651 288,2" заменить цифрами "3 651 340,2";
в абзаце пятом цифры "43 384,8" заменить цифрами "46 684,8";
5) подраздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 прогнозно составит 42 667 906,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 4 725 240,9 тыс. руб.;
2014 год - 4 793 770,9 тыс. руб.;
2015 год - 5 000 403,1 тыс. руб.;
2016 год - 5 160 893,8 тыс. руб.;
2017 год - 5 732 185,0 тыс. руб.;
2018 год - 5 741 864,0 тыс. руб.;
2019 год - 5 751 738,0 тыс. руб.;
2020 год - 5 761 811,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средств федерального бюджета прогнозно составит 324 291,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 38 971,3 тыс. руб.;
2014 год - 34 010,5 тыс. руб.;
2015 год - 41 986,7 тыс. руб.;
2016 год - 41 864,5 тыс. руб.;
2017 год - 41 864,5 тыс. руб.;
2018 год - 41 864,5 тыс. руб.;
2019 год - 41 864,5 тыс. руб.;
2020 год - 41 864,5 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средств областного бюджета прогнозно составит 3 994 984,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 625 809,0 тыс. руб.;
2014 год - 518 893,9 тыс. руб.;
2015 год - 547 858,4 тыс. руб.;
2016 год - 444 037,4 тыс. руб.;
2017 год - 464 596,4 тыс. руб.;
2018 год - 464 596,4 тыс. руб.;
2019 год - 464 596,4 тыс. руб.;
2020 год - 464 596,4 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 34 537 617,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 3 653 753,6 тыс. руб.;
2014 год - 3 775 711,5 тыс. руб.;
2015 год - 3 940 752,0 тыс. руб.;
2016 год - 4 200 487,9 тыс. руб.;
2017 год - 4 741 728,1 тыс. руб.;
2018 год - 4 741 728,1 тыс. руб.;
2019 год - 4 741 728,1 тыс. руб.;
2020 год - 4 741 728,1 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средств внебюджетных источников прогнозно составит 3 811 014,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 406 707,0 тыс. руб.;
2014 год - 465 155,0 тыс. руб.;
2015 год - 469 806,0 тыс. руб.;
2016 год - 474 504,0 тыс. руб.;
2017 год - 483 996,0 тыс. руб.;
2018 год - 493 675,0 тыс. руб.;
2019 год - 503 549,0 тыс. руб.;
2020 год - 513 622,0 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы 1 ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.".
5. В разделе "Подпрограмма 2":
1) в позиции "Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" подраздела "Паспорт подпрограммы 2 государственной программы Липецкой области "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи; скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":
цифры "16 146 976,2" заменить цифрами "16 154 987,2";
цифры "1 917 720,9" заменить цифрами "1 925 731,9";
2) в подразделе 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий":
в абзаце втором цифры "12 786 576,56" заменить цифрами "12 828 789,36";
в абзаце шестом цифры "53 710,0" заменить цифрами "47 134,2";
в абзаце седьмом:
и далее по тексту слова "медико-социальной" заменить словом "медицинской";
слова "постоянная занятость" исключить;
в абзаце восьмом цифры "77 908,8" заменить цифрами "81 656,8";
после абзаца девятого дополнить абзацами следующего содержания:
"- основное мероприятие 3.1 подпрограммы 2: Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объект капитального строительства государственной собственности Липецкой области. Прогнозный объем средств областного бюджета на реализацию мероприятия в 2015 году - 5 900,0 тыс. руб.
В составе основного мероприятия 3.1 запланировано строительство для онкологических больных утепленного перехода между корпусами ГУЗ "Липецкий областной онкологический диспансер";
- основное мероприятие 3.2 подпрограммы 2: Осуществление мероприятий, направленных на проведение скрининга мужского здоровья среди лиц, намеревающихся вступить в брак. Прогнозный объем средств областного бюджета на реализацию мероприятия в 2015 году - 6 000,0 тыс. руб.
В составе основного мероприятия 3.2 запланировано проведение ранней диагностики и выявления уроандрологической патологии и сопутствующих заболеваний у мужчин. Создание этапной медицинской урологической помощи.";
в абзаце одиннадцатом цифры "1 820 086,4" заменить цифрами "1 776 812,4";
3) подраздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 прогнозно составит 56 206 455,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 5 450 885,9 тыс. руб.;
2014 год - 6 202 310,5 тыс. руб.;
2015 год - 6 739 592,9 тыс. руб.;
2016 год - 6 950 765,0 тыс. руб.;
2017 год - 7 703 740,0 тыс. руб.;
2018 год - 7 711 624,0 тыс. руб.;
2019 год - 7 719 667,0 тыс. руб.;
2020 год - 7 727 870,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средств федерального бюджета прогнозно составит 459 031,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 56 926,8 тыс. руб.;
2014 год - 280 884,6 тыс. руб.;
2015 год - 43 050,1 тыс. руб.;
2016 год - 15 634,0 тыс. руб.;
2017 год - 15 634,0 тыс. руб.;
2018 год - 15 634,0 тыс. руб.;
2019 год - 15 634,0 тыс. руб.;
2020 год - 15 634,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средств областного бюджета прогнозно составит 16 154 987,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 1 719 521,4 тыс. руб.;
2014 год - 1 924 375,9 тыс. руб.;
2015 год - 1 925 731,9 тыс. руб.;
2016 год - 1 941 086,0 тыс. руб.;
2017 год - 2 161 068,0 тыс. руб.;
2018 год - 2 161 068,0 тыс. руб.;
2019 год - 2 161 068,0 тыс. руб.;
2020 год - 2 161 068,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 36 514 274,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 3 368 874,7 тыс. руб.;
2014 год - 3 618 210,5 тыс. руб.;
2015 год - 4 388 182,9 тыс. руб.;
2016 год - 4 607 590,0 тыс. руб.;
2017 год - 5 132 854,0 тыс. руб.;
2018 год - 5 132 854,0 тыс. руб.;
2019 год - 5 132 854,0 тыс. руб.;
2020 год - 5 132 854,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средств внебюджетных источников прогнозно составит 3 078 162,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 305 563,0 тыс. руб.;
2014 год - 378 839,5 тыс. руб.;
2015 год - 382 628,0 тыс. руб.;
2016 год - 386 455,0 тыс. руб.;
2017 год - 394 184,0 тыс. руб.;
2018 год - 402 068,0 тыс. руб.;
2019 год - 410 111,0 тыс. руб.;
2020 год - 418 314,0 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы 2 ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.".
6. В разделе "Подпрограмма 3":
1) в позиции "Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" подраздела "Паспорт подпрограммы 3 государственной программы Липецкой области "Охрана здоровья матери и ребенка":
цифры "811 693,4" заменить цифрами "816 900,2";
цифры "91 734,8" заменить цифрами "96 941,6";
2) в подразделе 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий":
в абзаце третьем цифры "758 970,2" заменить цифрами "759 677,0";
в абзаце шестом цифры "52 723,2" заменить цифрами "57 223,2";
3) подраздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 прогнозно составит 14 411 092,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 1 269 942,0 тыс. руб.;
2014 год - 1 860 632,5 тыс. руб.;
2015 год - 1 722 890,2 тыс. руб.;
2016 год - 1 794 066,8 тыс. руб.;
2017 год - 1 940 012,8 тыс. руб.;
2018 год - 1 940 590,8 тыс. руб.;
2019 год - 1 941 178,8 тыс. руб.;
2020 год - 1 941 778,8 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 из средств федерального бюджета прогнозно составит 31 990,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 22 279,4 тыс. руб.;
2014 год - 9 710,6 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 из средств областного бюджета прогнозно составит 816 900,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 126 335,0 тыс. руб.;
2014 год - 124 148,6 тыс. руб.;
2015 год - 96 941,8 тыс. руб.;
2016 год - 87 943,8 тыс. руб.;
2017 год - 95 382,8 тыс. руб.;
2018 год - 95 382,8 тыс. руб.;
2019 год - 95 382,8 тыс. руб.;
2020 год - 95 382,8 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 из средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 13 311 450,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 1 073 655,6 тыс. руб.;
2014 год - 1 699 024,0 тыс. руб.;
2015 год - 1 597 921,6 тыс. руб.;
2016 год - 1 677 817,0 тыс. руб.;
2017 год - 1 815 758,0 тыс. руб.;
2018 год - 1 815 758,0 тыс. руб.;
2019 год - 1 815 758,0 тыс. руб.;
2020 год - 1 815 758,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников прогнозно составит 250 752,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 47 672,0 тыс. руб.;
2014 год - 27 749,3 тыс. руб.;
2015 год - 28 027,0 тыс. руб.;
2016 год - 28 306,0 тыс. руб.;
2017 год - 28 872,0 тыс. руб.;
2018 год - 29 450,0 тыс. руб.;
2019 год - 30 038,0 тыс. руб.;
2020 год - 30 638,0 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы 3 ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.".
7. В разделе "Подпрограмма 4":
1) в позиции "Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" подраздела "Паспорт подпрограммы 4 государственной программы Липецкой области "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей":
цифры "3 057 927,3" заменить цифрами "3 056 616,1";
цифры "371 183,0" заменить цифрами "369 871,8";
2) в подразделе 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий":
в абзаце втором цифры "119 224,4" заменить цифрами "117 918,0";
в абзаце пятом цифры "2 938 702,9" заменить цифрами "2 938 698,1";
3) подраздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 4 прогнозно составит 3 104 170,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 351 610,8 тыс. руб.;
2014 год - 384 560,7 тыс. руб.;
2015 год - 374 882,8 тыс. руб.;
2016 год - 381 018,0 тыс. руб.;
2017 год - 402 867,7 тыс. руб.;
2018 год - 402 970,7 тыс. руб.;
2019 год - 403 075,7 тыс. руб.;
2020 год - 403 183,7 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 4 из средств областного бюджета прогнозно составит 3 056 616,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 340 364,8 тыс. руб.;
2014 год - 379 599,7 тыс. руб.;
2015 год - 369 871,8 тыс. руб.;
2016 год - 375 957,0 тыс. руб.;
2017 год - 397 705,7 тыс. руб.;
2018 год - 397 705,7 тыс. руб.;
2019 год - 397 705,7 тыс. руб.;
2020 год - 397 705,7 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 4 из средств внебюджетных источников прогнозно составит 47 554,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 11 246,0 тыс. руб.;
2014 год - 4 961,0 тыс. руб.;
2015 год - 5 011,0 тыс. руб.;
2016 год - 5 061,0 тыс. руб.;
2017 год - 5 162,0 тыс. руб.;
2018 год - 5 265,0 тыс. руб.;
2019 год - 5 370,0 тыс. руб.;
2020 год - 5 478,0 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.".
8. В абзаце третьем подраздела 1 "Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание основных проблем в сфере совершенствования оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям" раздела "Подпрограмма 5" слова "от 21 декабря 2012 года № 1343н" заменить словами "от 14 апреля 2015 года № 187н".
9. В разделе "Подпрограмма 6":
1) в подразделе "Паспорт подпрограммы 6 государственной программы Липецкой области "Кадровое обеспечение системы здравоохранения":
позицию "Показатели задачи подпрограммы" дополнить абзацами следующего содержания:
"- Количество подготовленных специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования.
- Количество подготовленных специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования.
- Количество подготовленных кадров высшей квалификации в интернатуре, ординатуре.
- Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах.
- Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Липецкой области, трудоустроившихся после завершения обучения в государственные медицинские или фармацевтические организации Липецкой области.
- Доля аккредитованных специалистов.";
в позиции "Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы":
цифры "1 390 781,0" заменить цифрами "1 399 781,0";
цифры "194 389,0" заменить цифрами "203 389,0";
позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" дополнить абзацами следующего содержания:
"- обеспечить ежегодную подготовку специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования - не менее 800 человек;
- обеспечить ежегодную подготовку специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования - не менее 2200 человек;
- обеспечить ежегодную подготовку кадров высшей квалификации в интернатуре, ординатуре - не менее 100 человек;
- обеспечить ежегодное количество обучающихся, прошедших подготовку в симуляционных центрах, - не менее 500 человек;
- увеличить долю медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Липецкой области, трудоустроившихся после завершения обучения в государственные медицинские или фармацевтические организации Липецкой области, до 98%;
- обеспечить аккредитацию 80% медицинских и фармацевтических специалистов, занимающихся профессиональной деятельностью";
2) в подразделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 6, цели, задачи, описание основных целевых индикаторов, показателей задач подпрограммы 6, показателей государственных заданий":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Приоритеты государственной политики в сфере кадрового обеспечения системы здравоохранения определены с учетом содержания подпункта "г" пункта 2 Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения". Приоритетными направлениями являются повышение социального статуса медицинских и фармацевтических работников, увеличение размера заработной платы в лечебной сети, расширение мер социальной поддержки.";
таблицу "Показатели задач подпрограммы 6" дополнить строками следующего содержания:

5.
Показатель 5 задачи 1 - Количество подготовленных специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования
человек
Ведомственная отчетность
6.
Показатель 6 задачи 1 - Количество подготовленных специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования
человек
Ведомственная отчетность
7.
Показатель 7 задачи 1 - Количество подготовленных кадров высшей квалификации в интернатуре, ординатуре
человек
Ведомственная отчетность
8.
Показатель 8 задачи 1 - Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах
человек
Ведомственная отчетность
9.
Показатель 9 задачи 1 - Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Липецкой области, трудоустроившихся после завершения обучения в государственные медицинские или фармацевтические организации Липецкой области
%
Ведомственная отчетность
10.
Показатель 10 задачи 1 - Доля аккредитованных специалистов
%
Ведомственная отчетность

позицию "Методика расчета показателей" после абзаца двадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
"5. Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Липецкой области, трудоустроившихся после завершения обучения в государственные медицинские или фармацевтические организации Липецкой области, рассчитывается по формуле:



- доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Липецкой области, трудоустроившихся после завершения обучения в государственные медицинские или фармацевтические организации Липецкой области,
- количество медицинских и фармацевтических специалистов, завершивших обучение в рамках целевой подготовки для нужд Липецкой области,
- количество медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Липецкой области, трудоустроившихся после завершения обучения в государственные медицинские или фармацевтические организации Липецкой области.
6. Доля аккредитованных специалистов рассчитывается по формуле:



- доля аккредитованных специалистов;
- количество аккредитованных специалистов;
- общее количество специалистов, подлежащих аккредитации.";
3) в подразделе 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 6 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий":
в абзаце четвертом цифры "8 750,0" заменить цифрами "7 750,0";
в абзаце тринадцатом цифры "1 500,0" заменить цифрами "11 500,0";
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"В составе основного мероприятия 6 запланировано приобретение жилья для врачей-специалистов медицинских организаций Липецкой области.";
4) подраздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 6 прогнозно составит 1 879 526,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 195 236,1 тыс. руб.;
2014 год - 252 883,5 тыс. руб.;
2015 год - 261 964,0 тыс. руб.;
2016 год - 229 053,0 тыс. руб.;
2017 год - 233 263,0 тыс. руб.;
2018 год - 234 470,0 тыс. руб.;
2019 год - 235 701,0 тыс. руб.;
2020 год - 236 956,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 6 из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования составит 22 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 17 500,0 тыс. руб.;
2014 год - 4 500,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 6 из средств областного бюджета прогнозно составит 1 399 781,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 144 430,1 тыс. руб.;
2014 год - 190 388,9 тыс. руб.;
2015 год - 203 389,0 тыс. руб.;
2016 год - 169 893,0 тыс. руб.;
2017 год - 172 920,0 тыс. руб.;
2018 год - 172 920,0 тыс. руб.;
2019 год - 172 920,0 тыс. руб.;
2020 год - 172 920,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 6 из средств внебюджетных источников прогнозно составит 457 745,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 33 306,0 тыс. руб.;
2014 год - 57 994,6 тыс. руб.;
2015 год - 58 575,0 тыс. руб.;
2016 год - 59 160,0 тыс. руб.;
2017 год - 60 343,0 тыс. руб.;
2018 год - 61 550,0 тыс. руб.;
2019 год - 62 781,0 тыс. руб.;
2020 год - 64 036,0 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.".
10. В разделе "Подпрограмма 7":
подраздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 прогнозно составит 3 661 798,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 617 947,0 тыс. руб.;
2014 год - 627 678,2 тыс. руб.;
2015 год - 567 037,2 тыс. руб.;
2016 год - 368 580,2 тыс. руб.;
2017 год - 370 104,2 тыс. руб.;
2018 год - 370 127,2 тыс. руб.;
2019 год - 370 150,2 тыс. руб.;
2020 год - 370 174,2 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 из средств федерального бюджета прогнозно составит 1 578 829,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 359 559,0 тыс. руб.;
2014 год - 352 368,5 тыс. руб.;
2015 год - 336 000,3 тыс. руб.;
2016 год - 106 180,3 тыс. руб.;
2017 год - 106 180,3 тыс. руб.;
2018 год - 106 180,3 тыс. руб.;
2019 год - 106 180,3 тыс. руб.;
2020 год - 106 180,3 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 из средств областного бюджета прогнозно составит 2 073 198,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 256 645,0 тыс. руб.;
2014 год - 274 212,4 тыс. руб.;
2015 год - 229 928,9 тыс. руб.;
2016 год - 261 280,9 тыс. руб.;
2017 год - 262 782,9 тыс. руб.;
2018 год - 262 782,9 тыс. руб.;
2019 год - 262 782,9 тыс. руб.;
2020 год - 262 782,9 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 из средств внебюджетных источников прогнозно составит 9 770,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 1 743,0 тыс. руб.;
2014 год - 1 097,3 тыс. руб.;
2015 год - 1 108,0 тыс. руб.;
2016 год - 1 119,0 тыс. руб.;
2017 год - 1 141,0 тыс. руб.;
2018 год - 1 164,0 тыс. руб.;
2019 год - 1 187,0 тыс. руб.;
2020 год - 1 211,0 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.".
11. В разделе "Подпрограмма 9":
подраздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 9" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 9 прогнозно составит 1 782 675,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 187 097,4 тыс. руб.;
2015 год - 1 442 310,8 тыс. руб.;
2016 год - 153 267,6 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 9 из средств областного бюджета прогнозно составит 356 535,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 50 000,0 тыс. руб.;
2015 год - 153 267,6 тыс. руб.;
2016 год - 153 267,6 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 9 из средств внебюджетных фондов прогнозно составит 1 426 140,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 137 097,4 тыс. руб.;
2015 год - 1 289 043,2 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.".
12. В приложении 1 к государственной программе "Развитие здравоохранения Липецкой области" "Сведения об индикаторах цели и показателях задач государственной программы Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области":
1) по строке "14":
цифры "23,3" заменить цифрами "25,5";
цифры "23,1" заменить цифрами "24,7";
цифры "22,8" заменить цифрами "24,35";
цифры "22,6" заменить цифрами "24,01";
цифры "22,4" заменить цифрами "23,67";
цифры "22,2" заменить цифрами "23,34";
2) по строке "15":
цифры "14,65" заменить цифрами "29,23";
цифры "14,61" заменить цифрами "28,73";
цифры "14,58" заменить цифрами "28,24";
цифры "14,53" заменить цифрами "27,76";
цифры "14,5" заменить цифрами "27,29";
цифры "14,4" заменить цифрами "26,82";
3) по строке "102":
цифры "143,9" заменить цифрами "137,0";
4) по строке "107":
цифры "33,0" заменить цифрами "33,1";
цифры "33,3" заменить цифрами "33,4";
5) по строке "108":
цифры "106,5" заменить цифрами "103,5";
цифры "108,1" заменить цифрами "104,8";
цифры "109,7" заменить цифрами "106,0";
6) по строке "109":
цифры "15,8" заменить цифрами "16,3";
цифры "16,0" заменить цифрами "16,5";
цифры "16,3" заменить цифрами "16,8";
7) по строке "110":
цифры "63,0" заменить цифрами "66,3";
цифры "64,3" заменить цифрами "66,9";
цифры "65,6" заменить цифрами "67,6";
8) после строки "110" дополнить строками следующего содержания:

110.1
Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 6
Количество подготовленных специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования
Управление здравоохранения Липецкой области
человек
995
874
800
800
800
800
800
800
800
110.2
Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 6
Количество подготовленных специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования
Управление здравоохранения Липецкой области
человек
2180
2180
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
110.3
Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 6
Количество подготовленных кадров высшей квалификации в интернатуре, ординатуре
Управление здравоохранения Липецкой области
человек
67
125
100
100
100
100
100
100
100
110.4
Показатель 8 задачи 1 подпрограммы 6
Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах
Управление здравоохранения Липецкой области
человек
-
200
500
500
500
500
500
500
500
110.5
Показатель 9 задачи 1 подпрограммы 6
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Липецкой области, трудоустроившихся после завершения обучения в государственные медицинские или фармацевтические организации Липецкой области
Управление здравоохранения Липецкой области
%
49,8
75,0
78,0
80,0
83,0
86,0
90,0
94,0
98,0
110.6
Показатель 10 задачи 1 подпрограммы 6
Доля аккредитованных специалистов
Управление здравоохранения Липецкой области
%
-
-
-
-
-
20,0
40,0
60,0
80,0

13. Приложение 2 к государственной программе Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области" "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области" за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:

Приложение 2
к государственной программе
Липецкой области
"Развитие здравоохранения
Липецкой области"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"

№ п/п
Наименование подпрограмм, основных мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
Всего
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Государственная программа Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области"
Всего
х
х
х
28 875 433,1
3 317 683,4
3 591 652,6
3 648 772,2
3 558 541,7
3 689 695,8
3 689 695,8
3 689 695,8
3 689 695,8
Ответственный исполнитель: управление здравоохранения Липецкой области
009
х
х
28 515 187,9
3 317 683,4
3 540 172,6
3 494 474,6
3 404 074,1
3 689 695,8
3 689 695,8
3 689 695,8
3 689 695,8
Соисполнитель: управление строительства и архитектуры Липецкой области
035
х
х
356 535,2

50 000,0
153 267,6
153 267,6




Соисполнитель: управление административных органов Липецкой области
033
х
х
3 310,0

1 130,0
980,0
1 200,0




Соисполнитель: управление социальной защиты населения Липецкой области
016
х
х
400,0

350,0
50,0





2
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Всего
009
х
х
3 994 984,3
625 809,0
518 893,9
547 858,4
444 037,4
464 596,4
464 596,4
464 596,4
464 596,4
Управление здравоохранения Липецкой области
009
х
х
3 994 984,3
625 809,0
518 893,9
547 858,4
444 037,4
464 596,4
464 596,4
464 596,4
464 596,4
3
Основное мероприятие 1 подпрограммы 1. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний
Всего
х
х
х
3 651 340,2
625 809,0
471 549,8
466 558,4
401 037,4
421 596,4
421 596,4
421 596,4
421 596,4
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0901
0310900
1 543 938,8
332 759,3
212 185,5
204 583,0
148 423,0
161 497,0
161 497,0
161 497,0
161 497,0
009
0902
0310900
942 264,4
154 323,2
115 723,2
118 369,0
106 433,0
111 854,0
111 854,0
111 854,0
111 854,0
009
0909
0310011
503 003,5
62 419,3
64 714,8
65 062,4
62 161,4
62 161,4
62 161,4
62 161,4
62 161,4
009
0909
0310012
241 425,7
27 370,1
28 376,6
28 529,0
31 430,0
31 430,0
31 430,0
31 430,0
31 430,0
009
0909
0310900
284 906,8
31 861,1
33 570,7
33 014,0
35 641,0
37 705,0
37 705,0
37 705,0
37 705,0
009
1003
0317100
135 801,0
17 076,0
16 979,0
17 001,0
16 949,0
16 949,0
16 949,0
16 949,0
16 949,0
4
Основное мероприятие 1.1 подпрограммы 1. Строительство центров врачей общей практики
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0901
0314005
30 000,0


30 000,0





5
Основное мероприятие 2 подпрограммы 1. Повышение результативности профилактических мероприятий, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни у населения области
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0312201
46 684,8

8 384,8
13 300,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
6
Основное мероприятие 3 подпрограммы 1. Создание безопасного коллективного иммунитета к инфекциям, управляемым средствами специфической профилактики
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0312202
140 729,3

20 729,3
20 000,0
20 000,0
20 000,0
20 000,0
20 000,0
20 000,0
7
Основное мероприятие 4 подпрограммы 1. Осуществление мероприятий по раннему выявлению вируса иммунодефицита человека и предупреждение распространения ВИЧ-инфекции
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0312203
56 230,0

8 230,0
8 000,0
8 000,0
8 000,0
8 000,0
8 000,0
8 000,0
8
Основное мероприятие 5 подпрограммы 1. Осуществление мероприятий по совершенствованию диагностики и лечения вирусных гепатитов с целью профилактики хронизации процесса
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0312204
70 000,0

10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
9
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
Всего
х
х
х
16 154 987,2
1 719 521,4
1 924 375,9
1 925 731,9
1 941 086,0
2 161 068,0
2 161 068,0
2 161 068,0
2 161 068,0
Ответственный исполнитель: управление здравоохранения Липецкой области
009
х
х
16 151 277,2
1 719 521,4
1 922 895,9
1 924 701,9
1 939 886,0
2 161 068,0
2 161 068,0
2 161 068,0
2 161 068,0
Соисполнитель: управление административных органов Липецкой области
033
х
х
3 310,0

1 130,0
980,0
1 200,0




Соисполнитель: управление социальной защиты населения Липецкой области
016
х
х
400,0

350,0
50,0





10
Основное мероприятие 1 подпрограммы 2. Развитие комплексной системы предупреждения, диагностики и лечения социально значимых заболеваний. Повышение эффективности оказания скорой медицинской помощи
Всего
009
х
х
12 828 789,36
1 395 479,1
1 441 109,56
1 579 196,7
1 538 160,0
1 718 711,0
1 718 711,0
1 718 711,0
1 718 711,0
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0901
0320800
4 654 685,56
433 803,4
452 775,36
484 926,8
595 096,0
672 021,0
672 021,0
672 021,0
672 021,0
009
0901
0320900
7 225 292,5
829 692,4
865 978,2
918 116,9
843 797,0
941 927,0
941 927,0
941 927,0
941 927,0
009
0901
0320901
83 401,2
27 571,2
25 716,0
30 114,0





009
0904
0320900
67 874,0
7 600,0
7 000,0
53 274,0





009
0909
0320900
710 027,3
78 743,1
80 574,2
82 746,0
89 196,0
94 692,0
94 692,0
94 692,0
94 692,0
009
1003
0327022
86 988,8
18 000,0
8 988,8
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
009
1003
0327100
520,0
69,0
77,0
19,0
71,0
71,0
71,0
71,0
71,0
11
Основное мероприятие 1.1. подпрограммы 2. Реализация мероприятий по обследованию населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий и финансовому обеспечению закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0322215
24 794,4

24 794,4






12
Основное мероприятие 2 подпрограммы 2. Комплексные меры противодействия употреблению наркотиков и их незаконному обороту
Всего
009
х
х
47 134,2

6 480,0
14 454,2
6 200,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
Ответственный исполнитель: управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0322205
43 424,2

5 000,0
13 424,2
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
Соисполнитель: управление административных органов Липецкой области
033
0314
0322205
3 310,0

1 130,0
980,0
1 200,0




Соисполнитель: управление социальной защиты населения Липецкой области
016
1006
0322205
400,0

350,0
50,0





13
Основное мероприятие 3 подпрограммы 2. Реализация мероприятий по снижению смертности от предотвратимых причин
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0322206
81 656,8

17 908,8
13 748,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
14
Основное мероприятие 3.1 подпрограммы 2. Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объект капитального строительства государственной собственности Липецкой области
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0901
0324007
5 900,0


5 900,0





15
Основное мероприятие 3.2 подпрограммы 2. Осуществление мероприятий, направленных на проведение скрининга мужского здоровья среди лиц, намеревающихся вступить в брак
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0322216
6 000,0


6 000,0





16
Основное мероприятие 4 подпрограммы 2. Снижение тяжести медицинских последствий у пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
Всего
009
х
х
1 776 812,4
191 770,3
205 255,1
161 061,0
224 614,0
248 528,0
248 528,0
248 528,0
248 528,0
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0320800
536 249,7
42 385,9
44 285,8
34 737,0
80 541,0
83 575,0
83 575,0
83 575,0
83 575,0
009
0909
0320900
1 239 914,7
149 384,4
160 921,3
126 224,0
143 973,0
164 853,0
164 853,0
164 853,0
164 853,0
009
1003
0327100
648,0

48,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
17
Основное мероприятие 4.1 подпрограммы 2. Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0322214
92 736,24

92 736,24






18
Основное мероприятие 5 подпрограммы 2. Организация заготовки донорской крови и ее компонентов
Всего
009
х
х
1 291 163,8
132 272,0
136 091,8
145 372,0
162 112,0
178 829,0
178 829,0
178 829,0
178 829,0
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0906
0320900
1 129 216,0
118 559,0
124 944,0
128 501,0
141 604,0
153 902,0
153 902,0
153 902,0
153 902,0
009
0906
0327039
161 947,8
13 713,0
11 147,8
16 871,0
20 508,0
24 927,0
24 927,0
24 927,0
24 927,0
19
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
Всего
х
х
х
816 900,2
126 335,0
124 148,6
96 941,6
87 943,8
95 382,8
95 382,8
95 382,8
95 382,8
Управление здравоохранения Липецкой области
009
х
х
816 900,2
126 335,0
124 148,6
96 941,6
87 943,8
95 382,8
95 382,8
95 382,8
95 382,8
20
Основное мероприятие 1 подпрограммы 3. Совершенствование службы родовспоможения и детства путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров
Всего
009
х
х
759 677,0
126 335,0
116 425,4
84 941,6
80 443,8
87 882,8
87 882,8
87 882,8
87 882,8
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0901
0330900
204 841,9
33 742,0
45 247,1
29 355,8
17 601,0
19 724,0
19 724,0
19 724,0
19 724,0
009
0902
0330900
5 528,4
366,0
5 162,4






009
0909
0330800
549 306,7
92 227,0
66 015,9
55 585,8
62 842,8
68 158,8
68 158,8
68 158,8
68 158,8
21
Основное мероприятие 2 подпрограммы 3. Совершенствование методов раннего выявления врожденных патологий у детей и их реабилитация
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0332207
57 223,2

7 723,2
12 000,0
7 500,0
7 500,0
7 500,0
7 500,0
7 500,0
22
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
Всего
х
х
х
3 056 616,1
340 364,8
379 599,7
369 871,8
375 957,0
397 705,7
397 705,7
397 705,7
397 705,7
Управление здравоохранения Липецкой области
009
х
х
3 056 616,1
340 364,8
379 599,7
369 871,8
375 957,0
397 705,7
397 705,7
397 705,7
397 705,7
23
Основное мероприятие 1 подпрограммы 4. Развитие медицинской реабилитации населения области, в том числе детей
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0342208
117 918,0

29 224,4
13 693,6
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
24
Основное мероприятие 2 подпрограммы 4. Совершенствование методов долечивания и санаторно-курортного лечения, в том числе для детей
Всего
009
х
х
2 938 698,1
340 364,8
350 375,3
356 178,2
360 957,0
382 705,7
382 705,7
382 705,7
382 705,7
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0901
0340900
1 052 799,7
126 204,8
125 917,9
127 332,0
131 461,0
135 471,0
135 471,0
135 471,0
135 471,0
009
0905
0340800
807 663,0
91 248,3
95 637,9
97 512,0
99 206,0
106 014,7
106 014,7
106 014,7
106 014,7
009
0905
0340900
1 073 066,4
122 289,7
128 172,5
130 684,2
129 640,0
140 570,0
140 570,0
140 570,0
140 570,0
009
1003
0347100
5 169,0
622,0
647,0
650,0
650,0
650,0
650,0
650,0
650,0
25
Подпрограмма 5 "Совершенствование оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям"
Всего
х
х
х
852 550,3
104 578,1
104 153,2
97 783,0
101 076,0
111 240,0
111 240,0
111 240,0
111 240,0
Управление здравоохранения Липецкой области
009
х
х
852 550,3
104 578,1
104 153,2
97 783,0
101 076,0
111 240,0
111 240,0
111 240,0
111 240,0
26
Основное мероприятие 1 подпрограммы 5. Развитие и поддержание оказания паллиативной помощи населению
Всего
009
х
х
852 550,3
104 578,1
104 153,2
97 783,0
101 076,0
111 240,0
111 240,0
111 240,0
111 240,0
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0901
0350900
852 550,3
104 578,1
104 153,2
97 783,0
101 076,0
111 240,0
111 240,0
111 240,0
111 240,0
27
Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
Всего
х
х
х
1 399 781,0
144 430,1
190 388,9
203 389,0
169 893,0
172 920,0
172 920,0
172 920,0
172 920,0
Управление здравоохранения Липецкой области
009
х
х
1 399 781,0
144 430,1
190 388,9
203 389,0
169 893,0
172 920,0
172 920,0
172 920,0
172 920,0
28
Основное мероприятие 1 подпрограммы 6. Создание условий для подготовки и планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, повышения престижа профессии медицинского работника
Всего
009
х
х
1 234 174,0
144 430,1
131 388,9
157 055,0
157 956,0
160 836,0
160 836,0
160 836,0
160 836,0
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0704
0360900
643 439,8
71 703,1
75 540,7
75 783,0
80 813,0
84 900,0
84 900,0
84 900,0
84 900,0
009
0704
0367304
39 082,0
5 556,7
5 655,3
5 319,0
5 031,0
4 380,0
4 380,0
4 380,0
4 380,0
009
0705
0360900
134 402,0
16 405,0
16 147,0
17 170,0
16 936,0
16 936,0
16 936,0
16 936,0
16 936,0
009
0909
0362700
4 605,4
620,0
265,4
620,0
620,0
620,0
620,0
620,0
620,0
009
0909
0367006
10 443,3
1 460,0
1 405,3
1 263,0
1 263,0
1 263,0
1 263,0
1 263,0
1 263,0
009
0909
0367100
333 761,4
46 690,0
26 151,4
45 920,0
43 000,0
43 000,0
43 000,0
43 000,0
43 000,0
009
0909
0367304
55 263,1

4 193,1
9 070,0
8 400,0
8 400,0
8 400,0
8 400,0
8400,0
009
1003
0367304
13 177,0
1 995,3
2 030,7
1 910,0
1 893,0
1 337,0
1 337,0
1 337,0
1337,0
29
Основное мероприятие 2 подпрограммы 6. Анализ и планирование развития кадрового потенциала здравоохранения области
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0362209
7 750,0

1 250,0
250,0
1 250,0
1 250,0
1 250,0
1 250,0
1 250,0
30
Основное мероприятие 3 подпрограммы 6. Совершенствование материального обеспечения образовательного процесса
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0362210
43 754,0

20 647,0
4 084,0
3 687,0
3 834,0
3 834,0
3 834,0
3 834,0
31
Основное мероприятие 4 подпрограммы 6. Организация последипломного профессионального образования специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0362211
50 103,0

8 103,0
7 000,0
7 000,0
7 000,0
7 000,0
7 000,0
7 000,0
32
Основное мероприятие 5 подпрограммы 6. Привлечение и закрепление медицинских кадров с целью повышения укомплектованности медицинских организаций области, расположенных в сельской местности
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0362213
52 500,0

27 500,0
25 000,0





33
Основное мероприятие 6 подпрограммы 6. Осуществление бюджетных инвестиций в приобретение объекта недвижимого имущества в государственную собственность Липецкой области
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0364009
11 500,0

1 500,0
10 000,0





34
Подпрограмма 7 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
Всего
х
х
х
2 073 198,8
256 645,0
274 212,4
229 928,9
261 280,9
262 782,9
262 782,9
262 782,9
262 782,9
Управление здравоохранения Липецкой области
009
х
х
2 073 198,8
256 645,0
274 212,4
229 928,9
261 280,9
262 782,9
262 782,9
262 782,9
262 782,9
35
Основное мероприятие 1 подпрограммы 7. Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан медицинской амбулаторной помощи в части обеспечения лекарственными препаратами, совершенствование системы контроля их качества, эффективности и безопасности, борьба с оборотом недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов
Всего
009
х
х
2 073 198,8
256 645,0
274 212,4
229 928,9
261 280,9
262 782,9
262 782,9
262 782,9
262 782,9
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0370900
92 085,5
8 493,0
9 744,5
10 275,0
11 513,0
13 015,0
13 015,0
13 015,0
13 015,0
009
1003
0377023
1 981 113,3
248 152,0
264 467,9
219 653,9
249 767,9
249 767,9
249 767,9
249 767,9
249 767,9
36
Подпрограмма 8 "Развитие информатизации в здравоохранении"
Всего
х
х
х
169 880,0

25 880,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
Управление здравоохранения Липецкой области
009
х
х
169 880,0

25 880,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
37
Основное мероприятие 1 подпрограммы 8. Создание единого информационного пространства здравоохранения
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0382212
169 880,0

25 880,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
38
Подпрограмма 9 "Модернизация здравоохранения Липецкой области"
Всего
х
х
х
356 535,2

50 000,0
153 267,6
153 267,6




Ответственный исполнитель: управление здравоохранения Липецкой области
009
х
х
0,0








Соисполнитель: управление строительства и архитектуры Липецкой области
035
х
х
356 535,2

50 000,0
153 267,6
153 267,6




39
Основное мероприятие 1 подпрограммы 9. Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в городе Липецке
Всего
х
х
х
356 535,2

50 000,0
153 267,6
153 267,6




Ответственный исполнитель: управление здравоохранения Липецкой области
009
х
х
0,0








Соисполнитель: управление строительства и архитектуры Липецкой области
035
0901
0394060
356 535,2

50 000,0
153 267,6
153 267,6





14. Приложение 3 к государственной программе Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области" "Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию государственной программы "Развитие здравоохранения Липецкой области" за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:

Приложение 3
к государственной программе
Липецкой области
"Развитие здравоохранения
Липецкой области"

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ РЕСУРСНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"

№ п/п
Наименование подпрограмм
Источники ресурсного обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Всего
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Государственная программа Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области"
Всего
124 737 674,4
12 715 440,8
14 439 187,4
16 231 087,0
15 162 945,4
16 517 642,7
16 537 121,7
16 556 990,7
16 577 258,7
федеральный бюджет
2 394 141,8
477 736,5
676 974,2
421 037,1
163 678,8
163 678,8
163 678,8
163 678,8
163 678,8
областной бюджет
28 875 433,1
3 317 683,4
3 591 652,6
3 648 772,2
3 558 541,7
3 689 695,8
3 689 695,8
3 689 695,8
3 689 695,8
местные бюджеты









средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
85 811 482,3
8 113 783,9
9 234 543,4
11 215 899,7
10 485 894,9
11 690 340,1
11 690 340,1
11 690 340,1
11 690 340,1
средства внебюджетных источников
7 656 617,2
806 237,0
936 017,2
945 378,0
954 830,0
973 928,0
993 407,0
1 013 276,0
1 033 544,0
2
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Всего
42 667 906,7
4 725 240,9
4 793 770,9
5 000 403,1
5 160 893,8
5 732 185,0
5 741 864,0
5 751 738,0
5 761 811,0
федеральный бюджет
324 291,0
38 971,3
34 010,5
41 986,7
41 864,5
41 864,5
41 864,5
41 864,5
41 864,5
областной бюджет
3 994 984,3
625 809,0
518 893,9
547 858,4
444 037,4
464 596,4
464 596,4
464 596,4
464 596,4
местные бюджеты









средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
34 537 617,4
3 653 753,6
3 775 711,5
3 940 752,0
4 200 487,9
4 741 728,1
4 741 728,1
4 741 728,1
4 741 728,1
средства внебюджетных источников
3 811 014,0
406 707,0
465 155,0
469 806,0
474 504,0
483 996,0
493 675,0
503 549,0
513 622,0
3
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
Всего
56 206 455,3
5 450 885,9
6 202 310,5
6 739 592,9
6 950 765,0
7 703 740,0
7 711 624,0
7 719 667,0
7 727 870,0
федеральный бюджет
459 031,5
56 926,8
280 884,6
43 050,1
15 634,0
15 634,0
15 634,0
15 634,0
15 634,0
областной бюджет
16 154 987,2
1 719 521,4
1 924 375,9
1 925 731,9
1 941 086,0
2 161 068,0
2 161 068,0
2 161 068,0
2 161 068,0
местные бюджеты









средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
36 514 274,1
3 368 874,7
3 618 210,5
4 388 182,9
4 607 590,0
5 132 854,0
5 132 854,0
5 132 854,0
5 132 854,0
средства внебюджетных источников
3 078 162,5
305 563,0
378 839,5
382 628,0
386 455,0
394 184,0
402 068,0
410 111,0
418 314,0
4
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
Всего
14 411 092,7
1 269 942,0
1 860 632,5
1 722 890,2
1 794 066,8
1 940 012,8
1 940 590,8
1 941 178,8
1 941 778,8
федеральный бюджет
31 990,0
22 279,4
9 710,6






областной бюджет
816 900,2
126 335,0
124 148,6
96 941,6
87 943,8
95 382,8
95 382,8
95 382,8
95 382,8
местные бюджеты









средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
13 311 450,2
1 073 655,6
1 699 024,0
1 597 921,6
1 677 817,0
1 815 758,0
1 815 758,0
1 815 758,0
1 815 758,0
средства внебюджетных источников
250 752,3
47 672,0
27 749,3
28 027,0
28 306,0
28 872,0
29 450,0
30 038,0
30 638,0
5
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
Всего
3 104 170,1
351 610,8
384 560,7
374 882,8
381 018,0
402 867,7
402 970,7
403 075,7
403 183,7
федеральный бюджет









областной бюджет
3 056 616,1
340 364,8
379 599,7
369 871,8
375 957,0
397 705,7
397 705,7
397 705,7
397 705,7
местные бюджеты









средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций









средства внебюджетных источников
47 554,0
11 246,0
4 961,0
5 011,0
5 061,0
5 162,0
5 265,0
5 370,0
5 478,0
6
Подпрограмма 5 "Совершенствование оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям"
Всего
854 168,8
104 578,1
104 373,7
98 006,0
101 301,0
111 470,0
111 475,0
111 480,0
111 485,0
федеральный бюджет









областной бюджет
852 550,3
104 578,1
104 153,2
97 783,0
101 076,0
111 240,0
111 240,0
111 240,0
111 240,0
местные бюджеты









средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций









средства внебюджетных источников
1 618,5

220,5
223,0
225,0
230,0
235,0
240,0
245,0
7
Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
Всего
1 879 526,6
195 236,1
252 883,5
261 964,0
229 053,0
233 263,0
234 470,0
235 701,0
236 956,0
федеральный бюджет









областной бюджет
1 399 781,0
144 430,1
190 388,9
203 389,0
169 893,0
172 920,0
172 920,0
172 920,0
172 920,0
местные бюджеты









средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
22 000,0
17 500,0
4 500,0






средства внебюджетных источников
457 745,6
33 306,0
57 994,6
58 575,0
59 160,0
60 343,0
61 550,0
62 781,0
64 036,0
8
Подпрограмма 7 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
Всего
3 661 798,4
617 947,0
627 678,2
567 037,2
368 580,2
370 104,2
370 127,2
370 150,2
370 174,2
федеральный бюджет
1 578 829,3
359 559,0
352 368,5
336 000,3
106 180,3
106 180,3
106 180,3
106 180,3
106 180,3
областной бюджет
2 073 198,8
256 645,0
274 212,4
229 928,9
261 280,9
262 782,9
262 782,9
262 782,9
262 782,9
местные бюджеты









средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций









средства внебюджетных источников
9 770,3
1 743,0
1 097,3
1 108,0
1 119,0
1 141,0
1 164,0
1 187,0
1 211,0
9
Подпрограмма 8 "Развитие информатизации в здравоохранении"
Всего
169 880,0
0,0
25 880,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
федеральный бюджет









областной бюджет
169 880,0
0,0
25 880,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
местные бюджеты









средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций









средства внебюджетных источников









10
Подпрограмма 9 "Модернизация здравоохранения Липецкой области"
Всего
1 782 675,8
0,0
187 097,4
1 442 310,8
153 267,6
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
356 535,2
0,0
50 000,0
153 267,6
153 267,6
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты









средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
1 426 140,6
0,0
137 097,4
1 289 043,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства внебюджетных источников










Глава администрации
Липецкой области
О.П.КОРОЛЕВ


------------------------------------------------------------------