По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление администрации г. Данкова от 18.09.2015 N 509 "О внесении изменений в муниципальную программу "Улучшение качества муниципального управления в городском поселении город Данков на 2014 - 2020 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДАНКОВА
ДАНКОВСКОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 сентября 2015 г. № 509

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
ГОРОД ДАНКОВ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

В соответствии с Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ, принятым постановлением администрации города Данкова от 19.08.2013 № 289, и Положением о бюджетном процессе в городском поселении г. Данков, утвержденном решением Совета депутатов г. Данкова от 10.09.2014 № 31, в целях приведения муниципальной программы городского поселения город Данков в соответствие с бюджетом городского поселения на очередной финансовый год администрация города Данкова постановляет:
Внести следующие изменения:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу "Улучшение качества муниципального управления в городском поселении город Данков на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации от 01.11.2013 № 377 (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации города Данкова от 31.12.2014 № 417):
1.1. в паспорте муниципальной программы "Улучшение качества муниципального управления в городском поселении город Данков на 2014 - 2020 годы": строку "Объемы финансирования за счет средств бюджета городского поселения всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования за счет средств бюджета городского поселения всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы
Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы из бюджета городского поселения г. Данков составит 96007,4 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 14529,6 тыс. рублей;
2015 год - 14997,7 тыс. рублей;
2016 год - 13806,1 тыс. рублей;
2017 год - 13692,0 тыс. рублей;
2018 год - 12 994,0 тыс. рублей;
2019 год - 12 994,0 тыс. рублей;
2020 год - 12 994,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования на выполнение мероприятий муниципальной программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета городского поселения и при формировании бюджета на очередной финансовый год

1.2. в текстовой части II в разделе 1 "Характеристика текущего состояния, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков развития сферы управления муниципальными финансами и муниципальным долгом городского поселения г. Данков Данковского муниципального района" в 1 абзаце цифры "17" заменить цифрами "18"; в абзаце 2 цифры "6,25%" заменить цифрами "5,5%", абзацы 9, 20, 23, 24 исключить; абзац 12 изложить в новой редакции: "В области введена формализованная методика прогнозирования доходов бюджета городского поселения г. Данков по основным видам налогов";
1.3. абзац второй части 5 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования муниципальной программы предусматривается в размере 96 007,4, тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 14 529,6 тыс. руб., 2015 г. - 14 997,7 тыс. руб., 2016 г. - 13 806,1 тыс. руб., 2017 г. - 13 692,0 тыс. руб., 2018 г. - 12 994,0 тыс. руб.; 2019 г. - 12 994,0 тыс. руб.; 2020 г. - 12 994,0 тыс. руб.";
1.4. в паспорте подпрограммы № 1 "Эффективное муниципальное управление городского поселения г. Данков на 2014 - 2020 годы": строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы муниципальной программы из бюджета городского поселения г. Данков составит 76 063,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 11 271,8 тыс. рублей;
2015 год - 11 734,7 тыс. рублей;
2016 год - 10 810,1 тыс. рублей;
2017 год - 10 825,0 тыс. рублей;
2018 год - 10 474,0 тыс. рублей;
2019 год - 10 474,0 тыс. рублей;
2020 год - 10 474,0 тыс. рублей

1.5. абзац 4 части 1 "Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в сфере системы эффективного муниципального управления, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития" изложить в следующей редакции:
1.5.1. "Общая численность муниципальных служащих в органах местного самоуправления, находящихся на территории городского поселения город Данков Данковского муниципального района, по состоянию на 01.09.2015 составляет 18 человек";
1.5.2. в абзаце 6 цифры "93,75%" заменить цифрами "94,4%", цифры "6,25%" заменить цифрами "5,6%"; в абзаце 9 слова "На 01.09.2013 было проведено 7 конкурсов" заменить словами "На 01.09.2015 было проведено 9 конкурсов";
1.6. абзац второй части 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 76 063,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 11 271,8 тыс. рублей;
2015 год - 11 734,7 тыс. рублей;
2016 год - 10 810,1 тыс. рублей;
2017 год - 10 825,0 тыс. рублей;
2018 год - 10 474,0 тыс. рублей;
2019 год - 10 474,0 тыс. рублей;
2020 год - 10 474,0 тыс. рублей.";
1.7. приложения № 1, 2, 3, 7 к муниципальной программе "Улучшение качества муниципального управления в городском поселении г. Данков на 2014 - 2020 годы" изложить в новой редакции.
2. Изменения, внесенные данным постановлением, распространяются на правоотношения, возникшие с 01.04.2015.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Переверзева А.Г.

Глава городского
поселения город Данков
А.А.ЛЕВИН





Приложение 1
к постановлению
администрации г. Данкова
от 18.09.2015 № 509

Приложение 1
к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ ЦЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛЯХ ЗАДАЧ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ДАНКОВ
"УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ
ПОСЕЛЕНИИ Г. ДАНКОВ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

№ п/п
Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Единица измерения
Значения индикаторов и показателей
год до начала реализации муниципальной программы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Цель муниципальной программы



1.1.
Создание системы эффективного муниципального управления и повышение качества управления муниципальными финансами городского поселения г. Данков
2.
Индикаторы цели










2.1.
Индикатор 1. Уровень удовлетворенности граждан деятельностью органов местного самоуправления
Общий отдел
%
38
43
47
48,2
50,0
53,2
56,8
60,4
2.2.
Индикатор 2. Отношение объема муниципального долга городского поселения город Данков по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета городского поселения в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений и дополнительных отчислений от федеральных и региональных налогов)
Отдел экономики и финансов
%
17,2
12
2,1
0
0
0
0
0
3.
Задачи муниципальной программы










3.1.
Задача 1 муниципальной программы: Совершенствование деятельности органов местного самоуправления

Показатель задачи 1 муниципальной программы











Доля граждан, использующих механизмы получения муниципальных услуг в электронном виде
Общий отдел
%
8
10
12
14
25
30
55
80

Подпрограмма 1 "Эффективное муниципальное управление"

Цель подпрограммы: Повышение эффективности муниципального управления

Задача 1 Подпрограммы 1: Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы

Показатель 1 задачи 1. Количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации
Общий отдел
ед.
3
5
6
8
12
13
15
16

Показатель 2 задачи 1. Количество муниципальных служащих, прошедших краткосрочные курсы обучения работе с современными компьютерными системами и информационной сетью Интернет
Общий отдел
ед.
3
5
8
10
12
15
16
16

Мероприятие 1 задачи 1. Подготовка и переподготовка кадров муниципальных служащих
Общий отдел
тыс. рублей
25,0
59,0
57,6
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0

Показатель 3 задачи 1. Доля вакантных должностей, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва

%


100
100
100
100
100
100

Мероприятие 2 задачи 1. Проведение конкурса на замещение вакантных должностей
Общий отдел
тыс. рублей








Задача 2 Подпрограммы 1. Содержание и укрепление материально-технической базы аппарата администрации

Показатель 1 задачи 2. Соотношение расходов на содержание аппарата управления муниципального образования к объему собственных доходов
Общий отдел
%
20,59
18,06
17,48
18,06
18,06
18,06
18,06
18,06

Мероприятие 1 задачи 2. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Общий отдел
тыс. рублей
8370,0
8190,0
8455
8455
8455
8370,0
8370,0
8370,0

Мероприятие 2 задачи 2. Финансовое обеспечение деятельности главы местной администрации
Общий отдел
тыс. рублей
1104,0
1104,0
1104,0
1104,0
1104,0
1104,0
1104,0
1104,0

Мероприятие 3 задачи 2. Модернизация компьютерного оборудования и программного обеспечения
Общий отдел
тыс. рублей








Задача 3 Подпрограммы 1. Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом

Показатель 1 задачи 3. Выполнение плана по доходам бюджета городского поселения от распоряжения муниципальным имуществом
Отдел экономики и финансов
%
100%
98,2%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Основное мероприятие 1 задачи 3. Содержание муниципальной казны
Отдел архитектуры, земельных и имущественных отношений
тыс. рублей
430,0
821
1406,0
885,1,
885,1
407,0
407,0
407,0
Задача 4 Подпрограммы 1. Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имущества и максимизация доходности

Показатель 1 задачи 4. Доля муниципального имущества, оформленного в муниципальную собственность, в общем количестве объектов недвижимой муниципальной собственности
Отдел архитектуры, земельных и имущественных отношений
%
15
22
29
38
56
72
89
100

Основное мероприятие 1 задачи 4. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Отдел архитектуры, земельных и имущественных отношений
тыс. рублей
498,0
998,0
600,0
366,0
366,0
568,0
568,0
568,0
Задача 5 Подпрограммы 1: Вовлечение земельных участков на территории поселения г. Данков в экономический и гражданский оборот

Показатель 1 задачи 5. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского поселения город Данков
Отдел экономики и финансов администрации г. Данкова
%
87,9
89,3
89,5
82,5
95,0
93,5
95,7
98,3
Задача 6 Подпрограммы 1: Реформирование деятельности органов местного самоуправления

Показатель 1 задачи 6. Количество проведенных мероприятий
Общий отдел
(ед.)
2
4
5
7
9
10
12
13

Основное мероприятие 1 задачи 6. Организация и проведение брифингов, "круглых столов", выездных семинаров-совещаний по вопросам реформирования и дальнейшего совершенствования деятельности органов самоуправления
Общий отдел
тыс. рублей








Задача 7 Подпрограммы 1: Повышение качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий

Показатель 1 задачи 7. Доля муниципальных служащих, использующих в работе информационно-коммуникационные технологии
Общий отдел
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Основное мероприятие 1 задачи 7. Приобретение информационного обеспечения органами местного самоуправления
Общий отдел
тыс. рублей

99,8
112,1





3.2.
Задача 2 муниципальной программы: Создание условий для повышения эффективности использования средств бюджета городского поселения город Данков и управления муниципальным долгом городского поселения город Данков Данковского муниципального района

Показатель задачи 2 муниципальной программы










3.2.1.
Объем дефицита бюджета городского поселения
Отдел экономики и финансов
%


14,3
10




3.2.2.
Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом"
3.2.3.
Цель подпрограммы
Создание оптимальных условий по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского поселения для наиболее эффективного использования бюджетных средств
3.2.4.
Индикатор 1 Подпрограммы 2
Наличие долгосрочной бюджетной стратегии
3.2.5.
Задача 1 Подпрограммы 2: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского поселения за счет координации стратегического и бюджетного планирования

Показатель задачи 1 Подпрограммы 2










3.2.6.
Исполнение бюджета городского поселения по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану
Отдел экономики и финансов
%
100,0
98,2
100
100
100
100
100
100

Основные мероприятия задачи 1 Подпрограммы 2










3.2.7.
1. Разработка и корректировка долгосрочной бюджетной стратегии городского поселения
Отдел экономики и финансов









3.2.8.
2. Разработка проекта бюджета городского поселения в установленные сроки
Отдел экономики и финансов
тыс. руб.

2110,0
2265,0
2168,0
2101
2520,0
2520,0
2520,0

Задача 2 Подпрограммы 2: Повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 2:










3.2.9.
Доля расходов бюджета городского поселения, сформированных в соответствии с муниципальными программами
Отдел экономики и финансов
%
55,0
86
64,5
95
95
95
95
95

Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 2










3.2.10.
Формирование бюджета городского поселения на основе программно-целевого принципа
Отдел экономики и финансов










Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 2










3.2.11.
Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета городского поселения
Отдел экономики и финансов
Ед.
3,8
3,9
4,0
4,4
4,5
4,5
4,5
4,5

Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 2










3.2.12.
Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента
Отдел экономики и финансов










Показатель 3 задачи 2 Подпрограммы 2










3.2.13.
Соотношение объема проверенных средств бюджета городского поселения и общей суммы расходов бюджета городского поселения
Отдел экономики и финансов
%
38,0
38,0
38,0
38,0
38,0
38,0
38,0
38,0

Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 2










3.2.14.
Финансовое обеспечение осуществления полномочий внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в рамках подпрограммы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского поселения г. Данков на 2014 - 2020 годы" муниципальной программы "Улучшение качества муниципального управления в городском поселении г. Данков на 2014 - 2020 годы"
Отдел экономики и финансов
тыс. руб.

529,6
537,0
537,0
537,0




Задача 3 Подпрограммы 2
Совершенствование организации исполнения бюджета городского поселения, обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджета городского поселения, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности

Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 2










3.2.15.
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета городского поселения
Отдел экономики и финансов
%
0
0
0
0
0
0
0
0

Основное мероприятие задачи 3 Подпрограммы 2










3.2.16.
Надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение бюджета городского поселения
Отдел экономики и финансов









3.2.17.
Финансовое обеспечение осуществления полномочий по программному и техническому обеспечению кассового обслуживания исполнения местных бюджетов в рамках подпрограммы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского поселения г. Данков на 2014 - 2020 годы" муниципальной программы "Улучшение качества муниципального управления в городском поселении г. Данков на 2014 - 2020 годы"
Отдел экономики и финансов
тыс. руб.
200,0
235,2
229,0
229,0
229,0




Показатель 2 задачи 3 Подпрограммы 2











3.2.17.
Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и представления отчетности об исполнении бюджета городского поселения
Отдел экономики и финансов
%
100
100
100
100
100
100
100
100

Основное мероприятие задачи 3 Подпрограммы 2










3.2.18.
Своевременное и качественное формирование и представление бюджетной отчетности
Отдел экономики и финансов










Задача 4 Подпрограммы 2
Планирование и осуществление заимствований в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации

Показатель задачи 4 Подпрограммы 2










3.2.19.
Отношение объема заимствований города Данкова в отчетном финансовом году к сумме, направленной в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств городского поселения
Отдел экономики и финансов
%
86,0
89,0
90,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0

Основное мероприятие задачи 4 Подпрограммы 2










3.2.20.
Планирование муниципальных заимствований городского поселения при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и осуществление заимствований при исполнении бюджета городского поселения город Данков
Отдел экономики и финансов










Задача 5 Подпрограммы 2
Обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств области с целью сохранения репутации добросовестного заемщика

Показатель задачи 5 Подпрограммы 2










3.2.21.
Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам района
Отдел экономики и финансов
руб.
0
0
0
0
0
0
0
0

Основное мероприятие задачи 5 Подпрограммы 2










3.2.22.
1. Ведение Муниципальной долговой книги городского поселения г. Данков Данковского муниципального района
Отдел экономики и финансов









3.2.23.
2. Мониторинг текущей ситуации по исполнению бюджета городского поселения
Отдел экономики и финансов









3.2.24.
3. Мониторинг долговой нагрузки на бюджет
Отдел экономики и финансов









3.2.25.
4. Обслуживание муниципального долга бюджета городского поселения
Отдел экономики и финансов










Задача 6 Подпрограммы 2
Проведение взвешенной политики по предоставлению государственных гарантий Данковского муниципального района

Показатель задачи 6 Подпрограммы 2










3.2.26.
объем средств бюджета городского поселения, направленных на исполнение муниципальных гарантий города
Отдел экономики и финансов
руб.
0
0
0
0
0
0
0
0

Основное мероприятие задачи 6 Подпрограммы 2










3.2.27.
Планирование ассигнований на исполнение муниципальных гарантий городского поселения город Данков
Отдел экономики и финансов














Приложение 2
к постановлению
администрации г. Данкова
от 18.09.2015 № 509

Приложение 2
к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ДАНКОВ "УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ Г. ДАНКОВ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ДАНКОВ

№ п/п
Наименование подпрограмм, основных мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)



ГРБС
РзПр
ЦСР
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Муниципальная программа "Улучшение качества муниципального управления в городском поселении г. Данков на 2014 - 2020 годы"
Всего
Х
Х
Х
96007,4
14529,6
14997,7
13806,1
13692,0
12994
12994
12994
Отделы администрации
802
Х
Х
76063,6
11271,8
11734,7
10810,1
10825,0
10474
10474
10474
Отдел экономики и финансов администрации г. Данкова
803
Х
Х
19943,8
3257,8
3263,0
2996,0
2867,0
2520
2520
2520
2
Подпрограмма 1 "Эффективное муниципальное управление городского поселения г. Данков"
Всего
Х
Х
Х
76063,6
11271,8
11734,7
10810,1
10825
10474
10474
10474
Отделы администрации
802
Х
Х
76063,6
11271,8
11734,7
10810,1
10835,1
10474
10474
10474
2.1
Мероприятие 1 задачи 1. Подготовка и переподготовка кадров муниципальных служащих
Общий отдел администрации г. Данкова
802
0113
2712114
175
25
25
25
25
25
25
25
2718629
34
34
32,6
2.2
Мероприятие 1 задачи 2. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Общий отдел администрации г. Данкова
802
0104
2712110
58665
8190,0
8455,0
8455
8455
8370
8370
8370
2.3
Мероприятие 2 задачи 2. Финансовое обеспечение деятельности главы местной администрации
Общий отдел администрации г. Данкова
802
0102
2712111
7728
1104
1104
1104
1104
1104
1104
1104
2.4
Мероприятие 3 задачи 2. Модернизация компьютерного оборудования и программного обеспечения
Общий отдел администрации г. Данкова
802
0113
2712115








2.5
Мероприятие 4 задачи 2. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Общий отдел администрации г. Данкова
802
0113
2712900
-
-
-
-
-
-
-
-
2.6
Мероприятие 5 задачи 2. Информационные услуги
Общий отдел администрации г. Данкова
802
0113
2712116








2.7
Основное мероприятие 1 задачи 3 Содержание муниципальной казны
Отдел архитектуры, земельных и имущественных отношений
802
0113
2712113
4153,2
821,0
1406,0
341,0
341,0
407
407
407
2.8
Основное мероприятие 1 задачи 4. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Отдел архитектуры, земельных и имущественных
802
0113
2712112
4034,0
998
600
885,1
900,0
568
568
568
2.9
Основное мероприятие 1 задачи 6. Организация и проведение брифингов, "круглых столов", выездных семинаров-совещаний по вопросам реформирования и дальнейшего совершенствования деятельности органов самоуправления
Общий отдел администрации г. Данкова











2.10
Основное мероприятие 1 задачи 7. Приобретение информационного обеспечения органами местного самоуправления
Общий отдел администрации г. Данкова



211,9
99,8
112,1





3
Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского поселения г. Данков"
Всего
Х
Х
Х
19943,8
3257,8
3263,0
2996,0
2867
2520
2520
2520
Отдел экономики и финансов
803
Х
Х
19943,8
3257,8
3263,0
2996,0
2867
2520
2520
2520
3.1
Надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение бюджета городского поселения
Отдел экономики и финансов
803
0106
2722130
16204,0
2110
2265
2168
2101
2520
2520
2520
3.2
Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения
Отдел экономики и финансов
803
0106
2726010
2140,6
529,6
537
537
537



3.3
Исполнение полномочий по программному и техническому обеспечению кассового обслуживания исполнения городского бюджета
Отдел экономики и финансов
803
0106
2726050
922,2
235,2
229
229
229



3.4
Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента
Отдел экономики и финансов











3.5
Обслуживание муниципального долга городского поселения г. Данков
Отдел экономики и финансов
803
1301
2722340
677
383
232
62
0
0
0
0

--------------------------------
<1> Финансирование указывается в целом по основному мероприятию, а также в разрезе каждого исполнителя по кодам бюджетной классификации".





Приложение 3
к постановлению
администрации г. Данкова
от 18.09.2015 № 509

Приложение 3
к муниципальной программе

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ РЕСУРСНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ Г. ДАНКОВ "УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ГОРОД ДАНКОВ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

№ п/п
Наименование подпрограмм
Источники ресурсного обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4

5
6
7



1

Всего
96007,4
14529,6
14997,7
13806,1
13692,0
12994
12994
12994
Бюджет городского поселения г. Данков
96007,4
14529,6
14997,7
13806,1
13692,0
12994
12994
12994
средства внебюджетных источников <2>








2
Подпрограмма 1 "Эффективное муниципальное управление городского поселения г. Данков" на 2014 - 2020 годы
Всего
76063,6
11271,8
11734,7
10810,1
10825,0
10474
10474
10474
Бюджет городского поселения г. Данков
76063,6
11271,8
11734,7
10810,1
10825,0
10474
10474
10474
Средства внебюджетных источников <2>








3
Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского поселения г. Данков"
Всего
19943,8
3257,8
3263
2996
2867
2520
2520
2520
Бюджет городского поселения г. Данков
19943,8
3257,8
3263
2996
2867
2520
2520
2520
Средства внебюджетных источников <2>














Приложение 7
к постановлению
администрации г. Данкова
от 18.09.2015 № 509

Приложение 7
к муниципальной программе

Утверждаю:
_________________________________________
(наименование ответственного исполнителя)
________________/ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" _______________ 20__ года

ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ГОРОД ДАНКОВ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ" НА 2015 ГОД

№ п/п
Наименование подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель
<1> Срок начала реализации
<1> Срок окончания реализации
Код бюджетной классификации (ГРБС, РзПр, ЦСР)
<2> Объем ресурсного обеспечения за счет средств бюджета городского поселения (тыс. руб.)
1
2
3
4
5
6
7
1
Подпрограмма 1 "Эффективное муниципальное управление городского поселения г. Данков на 2014 - 2020 годы"
Х



11734,7
1.1
Мероприятие 1 задачи 1. Подготовка и переподготовка кадров муниципальных служащих
Общий отдел
Март 2015
Декабрь 2015
802 0113 27 1 2114
25,0
802 0113 27 1 8629
32,6
1.2
Мероприятие 1 задачи 2. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Общий отдел
Январь 2015
Декабрь 2015
802 0104 27 1 2110
8190,0
1.3
Мероприятие 2 задачи 2. Финансовое обеспечение деятельности главы местной администрации
Общий отдел
Январь 2015
Декабрь 2015
802 0102 27 1 2111
1104,0
1.4
Мероприятие 3 задачи 2. Модернизация компьютерного оборудования и программного обеспечения
Общий отдел
Январь 2015
Декабрь 2015
802 0113 27 1 2115
-
1.5
Мероприятие 4 задачи 2. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Общий отдел


802 0104 27 1 2900
-
1.6
Мероприятие 5 задачи 2. Информационные услуги
Общий отдел
Январь 2015
Декабрь 2015
802 0113 27 1 8626
112,1
1.7
Основное мероприятие 1 задачи 3. Содержание муниципальной казны
Общий отдел
Январь 2015
Декабрь 2015
802 0113 27 1 2113
1406,0
1.8
Основное мероприятие 1 задачи 4. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Отдел архитектуры, земельных и имущественных отношений
Январь 2015
Декабрь 2015
802 0113 27 1 2112
600
1.9
Основное мероприятие 1 задачи 6. Организация и проведение брифингов, "круглых столов", выездных семинаров-совещаний по вопросам реформирования и дальнейшего совершенствования деятельности органов самоуправления
Общий отдел
Январь 2015
Декабрь 2015


1.10
Основное мероприятие 1 задачи 7. Приобретение информационного обеспечения органами местного самоуправления
Общий отдел
Январь 2015
Декабрь 2015

-
2
Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского поселения г. Данков на 2014 - 2020 годы"
Х



3263,0
2.1
Финансовое обеспечение осуществления полномочий внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения
Отдел экономики и финансов
Январь 2015
Декабрь 2015
803 0106 2 72 6010
537
2.2
Надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение бюджета городского поселения
Отдел экономики и финансов
Ежедневно
Ежедневно
803 0106 27 2 2130
2265,0
2.3
Финансовое обеспечение осуществления полномочий по программному и техническому обеспечению кассового обслуживания исполнения местных бюджетов
Отдел экономики и финансов
Ежедневно
Ежедневно
803 0106 27 2 6050
229
2.4
Своевременное и качественное формирование и представление бюджетной отчетности
Отдел экономики и финансов
Ежемесячно
Ежемесячно

0
2.5
Планирование муниципальных заимствований городского поселения при формировании проекта бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период и осуществление заимствований при исполнении бюджета городского поселения
Отдел экономики и финансов
Январь 2015
Декабрь 2015

0
2.6
Ведение Муниципальной долговой книги городского поселения город Данков Данковского муниципального района
Отдел экономики и финансов
Ежемесячно
Ежемесячно

0
2.7
Мониторинг текущей ситуации по исполнению районного бюджета
Отдел экономики и финансов
Ежемесячно
Ежемесячно

0
2.8
Мониторинг долговой нагрузки на бюджет
Отдел экономики и финансов
Ежемесячно
Ежемесячно

0
2.9
Обслуживание муниципального долга городского поселения город Данков
Отдел экономики и финансов
Ежемесячно
Ежемесячно
803 1301 2 72 340
232
2.10
Планирование ассигнований на исполнение муниципальных гарантий района
Отдел финансов
В случае предоставления муниципальных гарантий

0

ИТОГО




14997,7

--------------------------------
<1> Указывается точная дата (или месяц) начала и окончания реализации основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия.
<2> Для мероприятий, реализация которых осуществляется без финансирования из бюджета городского поселения, указывается значение "0".


------------------------------------------------------------------