Постановление администрации Липецкой области от 12.03.2015 N 112 "О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 30 апреля 2013 года N 213 "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Липецкой области"
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2015 г. № 112
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА № 213
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"
Администрация Липецкой области постановляет:
Внести в приложение к постановлению администрации Липецкой области от 30 апреля 2013 года № 213 "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Липецкой области" ("Липецкая газета", 2013, 29 мая, 31 мая, 2014, 22 января, 24 января, 21 февраля, 21 мая, 23 июля, 10 сентября, 21 ноября, 2015, 30 января) следующие изменения:
1. В позиции "Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации государственной программы" раздела I "Паспорт государственной программы Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области":
цифры "30 679 343,9" заменить цифрами "28 851 174,5";
цифры "3 781 712,3" заменить цифрами "3 624 513,6";
цифры "4 121 233,2" заменить цифрами "3 558 541,7";
цифры "3 966 765,6" заменить цифрами "3 689 695,8";
цифры "3 966 765,6" заменить цифрами "3 689 695,8";
цифры "3 966 765,6" заменить цифрами "3 689 695,8";
цифры "3 966 765,6" заменить цифрами "3 689 695,8".
2. В подразделе 3 "Перечень подпрограмм, а также сведения о взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми индикаторами государственной программы" раздела II "Текстовая часть":
в абзаце двадцать втором цифры "44" заменить цифрами "100,0";
в абзаце двадцать четвертом цифры "99,4" заменить цифрами "95,0";
в абзаце двадцать пятом цифры "100,0" заменить цифрами "97,0".
3. Подраздел 5 "Краткое описание ресурсного обеспечения за счет бюджетных ассигнований по годам реализации государственной программы" раздела II "Текстовая часть" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы прогнозно составит 124 464 576,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 12 715 440,8 тыс. руб.;
2014 год - 15 728 230,6 тыс. руб.;
2015 год - 14 668 945,5 тыс. руб.;
2016 год - 15 162 945,4 тыс. руб.;
2017 год - 16 517 642,7 тыс. руб.;
2018 год - 16 537 121,7 тыс. руб.;
2019 год - 16 556 990,7 тыс. руб.;
2020 год - 16 577 258,7 тыс. руб.
Объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средств федерального бюджета прогнозно составит 2 145 302,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 477 736,5 тыс. руб.;
2014 год - 676 974,2 тыс. руб.;
2015 год - 172 197,4 тыс. руб.;
2016 год - 163 678,8 тыс. руб.;
2017 год - 163 678,8 тыс. руб.;
2018 год - 163 678,8 тыс. руб.;
2019 год - 163 678,8 тыс. руб.;
2020 год - 163 678,8 тыс. руб.
Объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 1 448 140,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 17 500 тыс. руб.;
2014 год - 1 430 640,6 тыс. руб.
Объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средств областного бюджета прогнозно составит 28 851 174,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 3 317 683,4 тыс. руб.;
2014 год - 3 591 652,6 тыс. руб.;
2015 год - 3 624 513,6 тыс. руб.;
2016 год - 3 558 541,7 тыс. руб.;
2017 год - 3 689 695,8 тыс. руб.;
2018 год - 3 689 695,8 тыс. руб.;
2019 год - 3 689 695,8 тыс. руб.;
2020 год - 3 689 695,8 тыс. руб.
Объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 84 363 341,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 8 096 283,9 тыс. руб.;
2014 год - 9 092 946,0 тыс. руб.;
2015 год - 9 926 856,5 тыс. руб.;
2016 год - 10 485 894,9 тыс. руб.;
2017 год - 11 690 340,1 тыс. руб.;
2018 год - 11 690 340,1 тыс. руб.;
2019 год - 11 690 340,1 тыс. руб.;
2020 год - 11 690 340,1 тыс. руб.
Объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средств внебюджетных источников прогнозно составит 7 656 617,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 806 237,0 тыс. руб.;
2014 год - 936 017,2 тыс. руб.;
2015 год - 945 378,0 тыс. руб.;
2016 год - 954 830,0 тыс. руб.;
2017 год - 973 928,0 тыс. руб.;
2018 год - 993 407,0 тыс. руб.;
2019 год - 1 013 276,0 тыс. руб.;
2020 год - 1 033 544,0 тыс. руб.
В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств при реализации государственной программы управление здравоохранения Липецкой области инициирует внесение изменений в государственную программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей задач государственной программы, конечных результатов ее достижения. При внесении изменений в ресурсное обеспечение государственной программы управление руководствуется целью и задачами государственной программы.
Указанный объем расходов может быть уточнен после утверждения областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении за счет средств областного бюджета по годам реализации государственной программы представлена в приложении 2 к государственной программе.
Прогнозная оценка расходов по всем источникам ресурсного обеспечения на реализацию государственной программы представлена в приложении 3 к государственной программе.".
4. В разделе "Подпрограмма 1":
1) в подразделе "Паспорт подпрограммы 1 государственной программы Липецкой области "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":
в позиции "Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы"
цифры "4 299 932,9" заменить цифрами "3 991 632,2";
цифры "494 520,0" заменить цифрами "544 506,4";
цифры "532 142,0" заменить цифрами "444 037,4";
цифры "532 142,0" заменить цифрами "464 596,4";
цифры "532 142,0" заменить цифрами "464 596,4";
цифры "532 142,0" заменить цифрами "464 596,4";
цифры "532 142,0" заменить цифрами "464 596,4";
в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы":
в абзаце восьмом цифры "44" заменить цифрами "100,0";
в абзаце десятом цифры "99,4" заменить цифрами "95,0";
в абзаце одиннадцатом цифры "100" заменить цифрами "97,0";
2) в подразделе 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий":
в абзаце втором цифры "3 976 588,8" заменить цифрами "3 651 288,2";
после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
"- основное мероприятие 1.1 подпрограммы 1: Строительство центров врачей общей практики. Прогнозный объем средств областного бюджета на реализацию мероприятия в 2015 году - 30 000,0 тыс. руб.";
в абзаце четвертом цифры "68 384,8" заменить цифрами "43 384,8";
в абзаце девятом цифры "44 230,0" заменить цифрами "56 230,0";
3) подраздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 прогнозно составит 42 664 554,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 4 725 240,9 тыс. руб.;
2014 год - 4 793 770,9 тыс. руб.;
2015 год - 4 997 051,1 тыс. руб.;
2016 год - 5 160 893,8 тыс. руб.;
2017 год - 5 732 185,0 тыс. руб.;
2018 год - 5 741 864,0 тыс. руб.;
2019 год - 5 751 738,0 тыс. руб.;
2020 год - 5 761 811,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средств федерального бюджета прогнозно составит 324 291,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 38 971,3 тыс. руб.;
2014 год - 34 010,5 тыс. руб.;
2015 год - 41 986,7 тыс. руб.;
2016 год - 41 864,5 тыс. руб.;
2017 год - 41 864,5 тыс. руб.;
2018 год - 41 864,5 тыс. руб.;
2019 год - 41 864,5 тыс. руб.;
2020 год - 41 864,5 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средств областного бюджета прогнозно составит 3 991 632,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 625 809,0 тыс. руб.;
2014 год - 518 893,9 тыс. руб.;
2015 год - 544 506,4 тыс. руб.;
2016 год - 444 037,4 тыс. руб.;
2017 год - 464 596,4 тыс. руб.;
2018 год - 464 596,4 тыс. руб.;
2019 год - 464 596,4 тыс. руб.;
2020 год - 464 596,4 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 34 537 617,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 3 653 753,6 тыс. руб.;
2014 год - 3 775 711,5 тыс. руб.;
2015 год - 3 940 752,0 тыс. руб.;
2016 год - 4 200 487,9 тыс. руб.;
2017 год - 4 741 728,1 тыс. руб.;
2018 год - 4 741 728,1 тыс. руб.;
2019 год - 4 741 728,1 тыс. руб.;
2020 год - 4 741 728,1 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средств внебюджетных источников прогнозно составит 3 811 014,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 406 707,0 тыс. руб.;
2014 год - 465 155,0 тыс. руб.;
2015 год - 469 806,0 тыс. руб.;
2016 год - 474 504,0 тыс. руб.;
2017 год - 483 996,0 тыс. руб.;
2018 год - 493 675,0 тыс. руб.;
2019 год - 503 549,0 тыс. руб.;
2020 год - 513 622,0 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы 1 ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.".
5. В разделе "Подпрограмма 2":
1) в позиции "Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" подраздела "Паспорт подпрограммы 2 государственной программы Липецкой области "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи; скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":
цифры "16 922 410,3" заменить цифрами "16 146 976,2";
цифры "2 025 968,0" заменить цифрами "1 917 720,9";
цифры "2 251 469,0" заменить цифрами "1 941 086,0";
цифры "2 250 269,0" заменить цифрами "2 161 068,0";
цифры "2 250 269,0" заменить цифрами "2 161 068,0";
цифры "2 250 269,0" заменить цифрами "2 161 068,0";
цифры "2 250 269,0" заменить цифрами "2 161 068,0";
2) в подразделе 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий":
в абзаце втором цифры "13 516 434,66" заменить цифрами "12 786 576,56";
в абзаце шестом цифры "38 710,0" заменить цифрами "53 710,0";
в абзаце восьмом цифры "71 908,8" заменить цифрами "77 908,8";
в абзаце одиннадцатом цифры "1 895 750,4" заменить цифрами "1 820 086,4";
в абзаце пятнадцатом цифры "1 282 075,8" заменить цифрами "1 291 163,8";
3) подраздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 составит 56 177 257,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 5 450 885,9 тыс. руб.;
2014 год - 6 202 310,5 тыс. руб.;
2015 год - 6 710 395,0 тыс. руб.;
2016 год - 6 950 765,0 тыс. руб.;
2017 год - 7 703 740,0 тыс. руб.;
2018 год - 7 711 624,0 тыс. руб.;
2019 год - 7 719 667,0 тыс. руб.;
2020 год - 7 727 870,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средств федерального бюджета прогнозно составит 437 844,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 56 926,8 тыс. руб.;
2014 год - 280 884,6 тыс. руб.;
2015 год - 21 863,2 тыс. руб.;
2016 год - 15 634,0 тыс. руб.;
2017 год - 15 634,0 тыс. руб.;
2018 год - 15 634,0 тыс. руб.;
2019 год - 15 634,0 тыс. руб.;
2020 год - 15 634,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средств областного бюджета прогнозно составит 16 146 976,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 1 719 521,4 тыс. руб.;
2014 год - 1 924 375,9 тыс. руб.;
2015 год - 1 917 720,9 тыс. руб.;
2016 год - 1 941 086,0 тыс. руб.;
2017 год - 2 161 068,0 тыс. руб.;
2018 год - 2 161 068,0 тыс. руб.;
2019 год - 2 161 068,0 тыс. руб.;
2020 год - 2 161 068,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 36 514 274,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 3 368 874,7 тыс. руб.;
2014 год - 3 618 210,5 тыс. руб.;
2015 год - 4 388 182,9 тыс. руб.;
2016 год - 4 607 590,0 тыс. руб.;
2017 год - 5 132 854,0 тыс. руб.;
2018 год - 5 132 854,0 тыс. руб.;
2019 год - 5 132 854,0 тыс. руб.;
2020 год - 5 132 854,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средств внебюджетных источников прогнозно составит 3 078 162,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 305 563,0 тыс. руб.;
2014 год - 378 839,5 тыс. руб.;
2015 год - 382 628,0 тыс. руб.;
2016 год - 386 455,0 тыс. руб.;
2017 год - 394 184,0 тыс. руб.;
2018 год - 402 068,0 тыс. руб.;
2019 год - 410 111,0 тыс. руб.;
2020 год - 418 314,0 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы 2 ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.".
6. В разделе "Подпрограмма 3":
1) в позиции "Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" подраздела "Паспорт подпрограммы 3 государственной программы Липецкой области "Охрана здоровья матери и ребенка":
цифры "1 237 938,6" заменить цифрами "811 693,4";
цифры "144 535,0" заменить цифрами "91 734,8";
цифры "168 584,0" заменить цифрами "87 943,8";
цифры "168 584,0" заменить цифрами "95 382,8";
цифры "168 584,0" заменить цифрами "95 382,8";
цифры "168 584,0" заменить цифрами "95 382,8";
цифры "168 584,0" заменить цифрами "95 382,8";
2) в подразделе 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий":
в абзаце третьем цифры "1 185 215,4" заменить цифрами "758 970,2";
3) подраздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 составит 14 405 885,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 1 269 942,0 тыс. руб.;
2014 год - 1 860 632,5 тыс. руб.;
2015 год - 1 717 683,4 тыс. руб.;
2016 год - 1 794 066,8 тыс. руб.;
2017 год - 1 940 012,8 тыс. руб.;
2018 год - 1 940 590,8 тыс. руб.;
2019 год - 1 941 178,8 тыс. руб.;
2020 год - 1 941 778,8 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 из средств федерального бюджета прогнозно составит 31 990,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 22 279,4 тыс. руб.;
2014 год - 9 710,6 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 из средств областного бюджета прогнозно составит 811 693,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 126 335,0 тыс. руб.;
2014 год - 124 148,6 тыс. руб.;
2015 год - 91 734,8 тыс. руб.;
2016 год - 87 943,8 тыс. руб.;
2017 год - 95 382,8 тыс. руб.;
2018 год - 95 382,8 тыс. руб.;
2019 год - 95 382,8 тыс. руб.;
2020 год - 95 382,8 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 из средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 13 311 450,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 1 073 655,6 тыс. руб.;
2014 год - 1 699 024,0 тыс. руб.;
2015 год - 1 597 921,6 тыс. руб.;
2016 год - 1 677 817,0 тыс. руб.;
2017 год - 1 815 758,0 тыс. руб.;
2018 год - 1 815 758,0 тыс. руб.;
2019 год - 1 815 758,0 тыс. руб.;
2020 год - 1 815 758,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников прогнозно составит 250 752,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 47 672,0 тыс. руб.;
2014 год - 27 749,3 тыс. руб.;
2015 год - 28 027,0 тыс. руб.;
2016 год - 28 306,0 тыс. руб.;
2017 год - 28 872,0 тыс. руб.;
2018 год - 29 450,0 тыс. руб.;
2019 год - 30 038,0 тыс. руб.;
2020 год - 30 638,0 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы 3 ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.".
7. В разделе "Подпрограмма 4":
1) в позиции "Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" подраздела "Паспорт подпрограммы 4 государственной программы Липецкой области "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей":
цифры "3 351 802,2" заменить цифрами "3 057 927,3";
цифры "411 171,2" заменить цифрами "371 183,0";
цифры "444 133,3" заменить цифрами "375 957,0";
цифры "444 133,3" заменить цифрами "397 705,7";
цифры "444 133,3" заменить цифрами "397 705,7";
цифры "444 133,3" заменить цифрами "397 705,7";
цифры "444 133,3" заменить цифрами "397 705,7";
2) в подразделе 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий":
в абзаце втором цифры "209 224,4" заменить цифрами "119 224,4";
в абзаце пятом цифры "3 142 577,8" заменить цифрами "2 938 702,9";
3) подраздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 4 составит 3 105 481,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 351 610,8 тыс. руб.;
2014 год - 384 560,7 тыс. руб.;
2015 год - 376 194,0 тыс. руб.;
2016 год - 381 018,0 тыс. руб.;
2017 год - 402 867,7 тыс. руб.;
2018 год - 402 970,7 тыс. руб.;
2019 год - 403 075,7 тыс. руб.;
2020 год - 403 183,7 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 4 из средств областного бюджета прогнозно составит 3 057 927,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 340 364,8 тыс. руб.;
2014 год - 379 599,7 тыс. руб.;
2015 год - 371 183,0 тыс. руб.;
2016 год - 375 957,0 тыс. руб.;
2017 год - 397 705,7 тыс. руб.;
2018 год - 397 705,7 тыс. руб.;
2019 год - 397 705,7 тыс. руб.;
2020 год - 397 705,7 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 4 из средств внебюджетных источников прогнозно составит 47 554,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 11 246,0 тыс. руб.;
2014 год - 4 961,0 тыс. руб.;
2015 год - 5 011,0 тыс. руб.;
2016 год - 5 061,0 тыс. руб.;
2017 год - 5 162,0 тыс. руб.;
2018 год - 5 265,0 тыс. руб.;
2019 год - 5 370,0 тыс. руб.;
2020 год - 5 478,0 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.".
8. В разделе "Подпрограмма 5":
1) в позиции "Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" подраздела "Паспорт подпрограммы 5 государственной программы Липецкой области "Совершенствование оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям":
цифры "871 180,3" заменить цифрами "852 550,3";
цифры "101 049,0" заменить цифрами "97 783,0";
цифры "112 280,0" заменить цифрами "101 076,0";
цифры "112 280,0" заменить цифрами "111 240,0";
цифры "112 280,0" заменить цифрами "111 240,0";
цифры "112 280,0" заменить цифрами "111 240,0";
цифры "112 280,0" заменить цифрами "111 240,0";
2) в абзаце втором подраздела 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий" цифры "871 180,3" заменить цифрами "852 550,3";
3) подраздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 5 составит 854 168,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 104 578,1 тыс. руб.;
2014 год - 104 373,7 тыс. руб.;
2015 год - 98 006,0 тыс. руб.;
2016 год - 101 301,0 тыс. руб.;
2017 год - 111 470,0 тыс. руб.;
2018 год - 111 475,0 тыс. руб.;
2019 год - 111 480,0 тыс. руб.;
2020 год - 111 485,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 5 из средств областного бюджета составит 852 550,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 104 578,1 тыс. руб.;
2014 год - 104 153,2 тыс. руб.;
2015 год - 97 783,0 тыс. руб.;
2016 год - 101 076,0 тыс. руб.;
2017 год - 111 240,0 тыс. руб.;
2018 год - 111 240,0 тыс. руб.;
2019 год - 111 240,0 тыс. руб.;
2020 год - 111 240,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 5 из средств внебюджетных источников составит 1 618,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 220,5 тыс. руб.;
2015 год - 223,0 тыс. руб.;
2016 год - 225,0 тыс. руб.;
2017 год - 230,0 тыс. руб.;
2018 год - 235,0 тыс. руб.;
2019 год - 240,0 тыс. руб.;
2020 год - 245,0 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.".
9. В разделе "Подпрограмма 6":
1) в позиции "Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" подраздела "Паспорт подпрограммы 6 государственной программы Липецкой области "Кадровое обеспечение системы здравоохранения":
цифры "1 373 280,0" заменить цифрами "1 390 781,0";
цифры "167 334,5" заменить цифрами "194 389,0";
цифры "174 225,3" заменить цифрами "169 893,0";
цифры "174 225,3" заменить цифрами "172 920,0";
цифры "174 225,3" заменить цифрами "172 920,0";
цифры "174 225,3" заменить цифрами "172 920,0";
цифры "174 225,3" заменить цифрами "172 920,0";
2) в подразделе 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 6 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий":
в абзаце втором цифры "1 212 029,0" заменить цифрами "1 234 174,0";
в абзаце пятом после слов "издание и распространение брошюр," дополнить словами "плакатов, буклетов и другой полиграфической продукции,";
в абзаце шестом цифры "43 166,0" заменить цифрами "43 754,0";
в абзаце восьмом цифры "80 335,0" заменить цифрами "50 103,0";
в абзаце одиннадцатом цифры "27 500,0" заменить цифрами "52 500,0";
3) подраздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 6 составит 1 870 526,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 195 236,1 тыс. руб.;
2014 год - 252 883,5 тыс. руб.;
2015 год - 252 964,0 тыс. руб.;
2016 год - 229 053,0 тыс. руб.;
2017 год - 233 263,0 тыс. руб.;
2018 год - 234 470,0 тыс. руб.;
2019 год - 235 701,0 тыс. руб.;
2020 год - 236 956,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 6 из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования составит 22 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 17 500,0 тыс. руб.;
2014 год - 4 500,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 6 из средств областного бюджета составит 1 390 781,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 144 430,1 тыс. руб.;
2014 год - 190 388,9 тыс. руб.;
2015 год - 194 389,0 тыс. руб.;
2016 год - 169 893,0 тыс. руб.;
2017 год - 172 920,0 тыс. руб.;
2018 год - 172 920,0 тыс. руб.;
2019 год - 172 920,0 тыс. руб.;
2020 год - 172 920,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 6 из средств внебюджетных источников составит 457 745,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 33 306,0 тыс. руб.;
2014 год - 57 994,6 тыс. руб.;
2015 год - 58 575,0 тыс. руб.;
2016 год - 59 160,0 тыс. руб.;
2017 год - 60 343,0 тыс. руб.;
2018 год - 61 550,0 тыс. руб.;
2019 год - 62 781,0 тыс. руб.;
2020 год - 64 036,0 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.".
10. В разделе "Подпрограмма 7":
1) в позиции "Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" подраздела "Паспорт подпрограммы 7 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" государственной программы Липецкой области:
цифры "2 096 384,4" заменить цифрами "2 073 198,8";
цифры "259 867,0" заменить цифрами "229 928,9";
цифры "261 132,0" заменить цифрами "261 280,0";
цифры "261 132,0" заменить цифрами "262 782,9";
цифры "261 132,0" заменить цифрами "262 782,9";
цифры "261 132,0" заменить цифрами "262 782,9";
цифры "261 132,0" заменить цифрами "262 782,9";
2) в абзаце втором подраздела 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 7 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий" цифры "2 096 384,4" заменить цифрами "2 073 198,8";
3) подраздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 составит 3 434 145,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 617 947,0 тыс. руб.;
2014 год - 627 678,2 тыс. руб.;
2015 год - 339 384,4 тыс. руб.;
2016 год - 368 580,2 тыс. руб.;
2017 год - 370 104,2 тыс. руб.;
2018 год - 370 127,2 тыс. руб.;
2019 год - 370 150,2 тыс. руб.;
2020 год - 370 174,2 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 из средств федерального бюджета составит 1 351 176,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 359 559,0 тыс. руб.;
2014 год - 352 368,5 тыс. руб.;
2015 год - 108 347,5 тыс. руб.;
2016 год - 106 180,3 тыс. руб.;
2017 год - 106 180,3 тыс. руб.;
2018 год - 106 180,3 тыс. руб.;
2019 год - 106 180,3 тыс. руб.;
2020 год - 106 180,3 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 из средств областного бюджета составит 2 073 198,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 256 645,0 тыс. руб.;
2014 год - 274 212,4 тыс. руб.;
2015 год - 229 928,9 тыс. руб.;
2016 год - 261 280,9 тыс. руб.;
2017 год - 262 782,9 тыс. руб.;
2018 год - 262 782,9 тыс. руб.;
2019 год - 262 782,9 тыс. руб.;
2020 год - 262 782,9 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 из средств внебюджетных источников составит 9 770,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 1 743,0 тыс. руб.;
2014 год - 1 097,3 тыс. руб.;
2015 год - 1 108,0 тыс. руб.;
2016 год - 1 119,0 тыс. руб.;
2017 год - 1 141,0 тыс. руб.;
2018 год - 1 164,0 тыс. руб.;
2019 год - 1 187,0 тыс. руб.;
2020 год - 1 211,0 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.".
11. В разделе "Приложение 1 к государственной программе "Развитие здравоохранения Липецкой области" Сведения об индикаторах цели и показателях задач государственной программы Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области":
1) после строки 16 дополнить строкой следующего содержания:
в графе 2 "Основное мероприятие 1.1 подпрограммы 1
Строительство центров врачей общей практики";
в графе 3 "Управление здравоохранения Липецкой области";
2) по строке 17:
цифры "41,0" заменить цифрами "100,0";
цифры "42,0" заменить цифрами "100,0";
цифры "42,5" заменить цифрами "100,0";
цифры "43,0" заменить цифрами "100,0";
цифры "43,5" заменить цифрами "100,0";
цифры "44,0" заменить цифрами "100,0";
3) по строке 19:
цифры "95,5" заменить цифрами "90,0";
цифры "97,0" заменить цифрами "95,0";
цифры "98,0" заменить цифрами "95,0";
цифры "99,0" заменить цифрами "95,0";
цифры "99,2" заменить цифрами "95,0";
цифры "99,4" заменить цифрами "95,0";
4) по строке 20 в графах 8, 9, 10, 11, 12, 13 цифры "100,0" заменить цифрами "97,0";
5) по строке 49 в графе 2 после слов "Основное мероприятие 1 подпрограммы 2 Развитие комплексной системы предупреждения, диагностики и лечения социально значимых заболеваний" дополнить словами ". Повышение эффективности оказания скорой медицинской помощи";
6) после строки 49 дополнить строкой следующего содержания:
в графе 2 "Основное мероприятие 1.1 подпрограммы 2 Реализация мероприятий по обследованию населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий и финансовому обеспечению закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитами В и С";
в графе 3 "Управление здравоохранения Липецкой области";
7) после строки 115 дополнить строкой следующего содержания:
в графе 2 "Основное мероприятие 6 подпрограммы 6 Осуществление бюджетных инвестиций в приобретение объекта недвижимого имущества в государственную собственность Липецкой области";
в графе 3 "Управление здравоохранения Липецкой области".
12. Приложение 2 к государственной программе Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области" "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области" за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
Приложение 2
к государственной программе
Липецкой области
"Развитие здравоохранения
Липецкой области"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"
№ п/п
Наименование подпрограмм, основных мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
Всего
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Государственная программа Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области"
Всего
х
х
х
28 851 174,5
3 317 683,4
3 591 652,6
3 624 513,6
3 558 541,7
3 689 695,8
3 689 695,8
3 689 695,8
3 689 695,8
Ответственный исполнитель: управление здравоохранения Липецкой области
009
х
х
28 490 929,3
3 317 683,4
3 540 172,6
3 470 216,0
3 404 074,1
3 689 695,8
3 689 695,8
3 689 695,8
3 689 695,8
Соисполнитель: управление строительства и архитектуры Липецкой области
035
х
х
356 535,2
50 000,0
153 267,6
153 267,6
Соисполнитель: управление административных органов Липецкой области
033
х
х
3 310,0
1 130,0
980,0
1 200,0
Соисполнитель: управление социальной защиты населения Липецкой области
016
х
х
400,0
350,0
50,0
2
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Всего
009
х
х
3 991 632,2
625 809,0
518 893,9
544 506,4
444 037,4
464 596,4
464 596,4
464 596,4
464 596,4
Управление здравоохранения Липецкой области
009
х
х
3 991 632,2
625 809,0
518 893,9
544 506,4
444 037,4
464 596,4
464 596,4
464 596,4
464 596,4
3
Основное мероприятие 1 подпрограммы 1. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний
Всего
х
х
х
3 651 288,2
625 809,0
471 549,8
466 506,4
401 037,4
421 596,4
421 596,4
421 596,4
421 596,4
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0901
0310900
998 994,0
204 583,0
148 423,0
161 497,0
161 497,0
161 497,0
161 497,0
009
0901
4709900
544 944,8
332 759,3
009
0901
5056100
17 068,0
17 068,0
009
0901
5057100
16 971,0
16 971,0
009
0902
0310900
672 218,0
118 369,0
106 433,0
111 854,0
111 854,0
111 854,0
111 854,0
009
0902
0923400
7,2
7,2
009
0902
4719900
270 039,2
154 316,0
115 723,2
009
0909
0020400
182 880,8
89 789,4
93 091,4
009
0909
0310011
372 968,4
62 161,4
62 161,4
62 161,4
62 161,4
62 161,4
62 161,4
009
0909
0310012
188 580,0
31 430,0
31 430,0
31 430,0
31 430,0
31 430,0
31 430,0
009
0909
0310900
219 475,0
33 014,0
35 641,0
37 705,0
37 705,0
37 705,0
37 705,0
009
0909
0923400
721,1
721,1
009
0909
4699900
64 710,7
31 140,0
33 570,7
009
0909
5056100
8,0
8,0
009
0909
5057100
8,0
8,0
009
1003
0317100
101 694,0
16 949,0
16 949,0
16 949,0
16 949,0
16 949,0
16 949,0
4
Основное мероприятие 1.1 подпрограммы 1. Строительство центров врачей общей практики
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0901
0314005
30 000,0
30 000,0
5
Основное мероприятие 2 подпрограммы 1. Повышение результативности профилактических мероприятий, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни у населения области
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0312201
43 384,8
8 384,8
10 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
6
Основное мероприятие 3 подпрограммы 1. Создание безопасного коллективного иммунитета к инфекциям, управляемым средствами специфической профилактики
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0312202
140 729,3
20 729,3
20 000,0
20 000,0
20 000,0
20 000,0
20 000,0
20 000,0
7
Основное мероприятие 4 подпрограммы 1. Осуществление мероприятий по раннему выявлению вируса иммунодефицита человека и предупреждение распространения ВИЧ-инфекции
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0312203
56 230,0
8 230,0
8 000,0
8 000,0
8 000,0
8 000,0
8 000,0
8 000,0
8
Основное мероприятие 5 подпрограммы 1. Осуществление мероприятий по совершенствованию диагностики и лечения вирусных гепатитов с целью профилактики хронизации процесса
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0312204
70 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
9
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
Всего
х
х
х
16 146 976,2
1 719 521,4
1 924 375,9
1 917 720,9
1 941 086,0
2 161 068,0
2 161 068,0
2 161 068,0
2 161 068,0
Ответственный исполнитель: управление здравоохранения Липецкой области
009
х
х
16 143 266,2
1 719 521,4
1 922 895,9
1 916 690,9
1 939 886,0
2 161 068,0
2 161 068,0
2 161 068,0
2 161 068,0
Соисполнитель: управление административных органов Липецкой области
033
х
х
3 310,0
1 130,0
980,0
1 200,0
Соисполнитель: управление социальной защиты населения Липецкой области
016
х
х
400,0
350,0
50,0
10
Основное мероприятие 1 подпрограммы 2. Развитие комплексной системы предупреждения, диагностики и лечения социально значимых заболеваний. Повышение эффективности оказания скорой медицинской помощи
Всего
009
х
х
12 786 576,56
1 395 479,1
1 441 109,56
1 536 983,9
1 538 160,0
1 718 711,0
1 718 711,0
1 718 711,0
1 718 711,0
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0901
0320800
3 811 724,0
528 544,0
595 096,0
672 021,0
672 021,0
672 021,0
672 021,0
009
0901
0320900
5 487 013,9
875 508,9
843 797,0
941 927,0
941 927,0
941 927,0
941 927,0
009
0901
0320901
30 114,0
30 114,0
009
0901
0923400
23 155,0
23 155,0
009
0901
1020101
36 590,3
36 590,3
009
0901
4700200
27 571,2
27 571,2
009
0901
4709200
25 716,0
0,0
25 716,0
009
0901
4709900
2 522 504,06
1 203 750,5
1 318 753,56
009
0901
5056100
69,0
69,0
009
0901
5057100
77,0
77,0
009
0904
0320900
10 000,0
10 000,0
009
0904
4779900
14 600,0
7 600,0
7 000,0
009
0909
0320900
550 710,0
82 746,0
89 196,0
94 692,0
94 692,0
94 692,0
94 692,0
009
0909
4699900
114 821,7
55 843,1
58 978,6
009
0909
4859600
44 495,6
22 900,0
21 595,6
009
1003
0327022
60 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
009
1003
0327100
426,0
71,0
71,0
71,0
71,0
71,0
71,0
009
1003
5056002
18 000,0
18 000,0
009
1003
5057022
8 988,8
8 988,8
11
Основное мероприятие 1.1. подпрограммы 2. Реализация мероприятий по обследованию населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий, и финансовому обеспечению закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0322215
24 794,4
24 794,4
12
Основное мероприятие 2 подпрограммы 2. Комплексные меры противодействия употреблению наркотиков и их незаконному обороту
Всего
009
х
х
53 710,0
6 480,0
21 030,0
6 200,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
Ответственный исполнитель: управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0322205
50 000,0
5 000,0
20 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
Соисполнитель: управление административных органов Липецкой области
033
0314
0322205
3 310,0
1 130,0
980,0
1 200,0
Соисполнитель: управление социальной защиты населения Липецкой области
016
1006
0322205
400,0
350,0
50,0
13
Основное мероприятие 3 подпрограммы 2. Реализация мероприятий по снижению смертности от предотвратимых причин
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0322206
77 908,8
17 908,8
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
14
Основное мероприятие 4 подпрограммы 2. Снижение тяжести медицинских последствий у пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
Всего
009
х
х
1 820 086,4
191 770,3
205 255,1
204 335,0
224 614,0
248 528,0
248 528,0
248 528,0
248 528,0
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0320800
492 852,0
78 011,0
80 541,0
83 575,0
83 575,0
83 575,0
83 575,0
009
0909
0320900
929 609,0
126 224,0
143 973,0
164 853,0
164 853,0
164 853,0
164 853,0
009
0909
4699900
396 977,4
191 770,3
205 207,1
009
0909
5057100
48,0
48,0
009
1003
0327100
600,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
15
Основное мероприятие 4.1 подпрограммы 2. Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0322214
92 736,24
92 736,24
16
Основное мероприятие 5 подпрограммы 2. Организация заготовки донорской крови и ее компонентов
Всего
009
х
х
1 291 163,8
132 272,0
136 091.8
145 372,0
162 112,0
178 829,0
178 829,0
178 829,0
178 829,0
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0906
0320900
885 713,0
128 501,0
141 604,0
153 902,0
153 902,0
153 902,0
153 902,0
009
0906
0327039
137 087,0
16 871,0
20 508,0
24 927,0
24 927,0
24 927,0
24 927,0
009
0906
4729900
243 503,0
118 559,0
124 944,0
009
0906
5056017
13 713,0
13 713,0
009
0906
5057039
11 147,8
11 147,8
17
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
Всего
х
х
х
811 693,4
126 335,0
124 148,6
91 734,8
87 943,8
95 382,8
95 382,8
95 382,8
95 382,8
Управление здравоохранения Липецкой области
009
х
х
811 693,4
126 335,0
124 148,6
91 734,8
87 943,8
95 382,8
95 382,8
95 382,8
95 382,8
18
Основное мероприятие 1 подпрограммы 3. Совершенствование службы родовспоможения и детства путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров
Всего
009
х
х
758 970,2
126 335,0
116 425,4
84 234,8
80 443,8
87 882,8
87 882,8
87 882,8
87 882,8
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0901
0330900
120 850,0
27 933,0
16 885,0
19 008,0
19 008,0
19 008,0
19 008,0
009
0901
4709900
66 699,8
28 102,0
38 597,8
009
0901
4769900
12 289,3
5 640,0
6 649,3
009
0902
0330900
4296,0
716,0
716,0
716,0
716,0
716,0
716,0
009
0902
4719900
5 528,4
366,0
5 162,4
009
0909
0330800
391 063,8
55 585,8
62 842,8
68 158,8
68 158,8
68 158,8
68 158,8
009
0909
4869900
158 242,9
92 227,0
66 015,9
19
Основное мероприятие 2 подпрограммы 3. Совершенствование методов раннего выявления врожденных патологий у детей и их реабилитация
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0332207
52 723,2
7 723,2
7 500,0
7 500,0
7 500,0
7 500,0
7 500,0
7 500,0
20
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
Всего
х
х
х
3 057 927,3
340 364,8
379 599,7
371 183,0
375 957,0
397 705,7
397 705,7
397 705,7
397 705,7
Управление здравоохранения Липецкой области
009
х
х
3 057 927,3
340 364,8
379 599,7
371 183,0
375 957,0
397 705,7
397 705,7
397 705,7
397 705,7
21
Основное мероприятие 1 подпрограммы 4. Развитие медицинской реабилитации населения области, в том числе детей
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0342208
119 224,4
29 224,4
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
22
Основное мероприятие 2 подпрограммы 4. Совершенствование методов долечивания и санаторно-курортного лечения, в том числе для детей
Всего
009
х
х
2 938 702,9
340 364,8
350 375,3
356 183,0
360 957,0
382 705,7
382 705,7
382 705,7
382 705,7
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0901
0340900
800 677,0
127 332,0
131 461,0
135 471,0
135 471,0
135 471,0
135 471,0
009
0901
4709900
252 122,7
126 204,8
125 917,9
009
0901
5056100
176,0
176,0
009
0901
5057100
206,0
206,0
009
0905
0340800
620 074,8
96 810,0
99 206,0
106 014,7
106 014,7
106 014,7
106 014,7
009
0905
0340900
823 311,0
131 391,0
129 640,0
140 570,0
140 570,0
140 570,0
140 570,0
009
0905
0923400
478,0
478,0
009
0905
4739900
243 408,0
116 631,0
126 777,0
009
0905
4749900
193 462,4
96 429,0
97 033,4
009
0905
5056100
446,0
446,0
009
0905
5057100
441,0
441,0
009
1003
0347100
3 900,0
650,0
650,0
650,0
650,0
650,0
650,0
23
Подпрограмма 5 "Совершенствование оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям"
Всего
х
х
х
852 550,3
104 578,1
104 153,2
97 783,0
101 076,0
111 240,0
111 240,0
111 240,0
111 240,0
Управление здравоохранения Липецкой области
009
х
х
852 550,3
104 578,1
104 153,2
97 783,0
101 076,0
111 240,0
111 240,0
111 240,0
111 240,0
24
Основное мероприятие 1 подпрограммы 5. Развитие и поддержание оказания паллиативной помощи населению
Всего
009
х
х
852 550,3
104 578,1
104 153,2
97 783,0
101 076,0
111 240,0
111 240,0
111 240,0
111 240,0
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0901
0350900
643 819,0
97 783,0
101 076,0
111 240,0
111 240,0
111 240,0
111 240,0
009
0901
4709900
208 731,3
104 578,1
104 153,2
25
Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
Всего
х
х
х
1 390 781,0
144 430,1
190 388,9
194 389,0
169 893,0
172 920,0
172 920,0
172 920,0
172 920,0
Управление здравоохранения Липецкой области
009
х
х
1 390 781,0
144 430,1
190 388,9
194 389,0
169 893,0
172 920,0
172 920,0
172 920,0
172 920,0
26
Основное мероприятие 1 подпрограммы 6. Создание условий для подготовки и планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, повышения престижа профессии медицинского работника
Всего
009
х
х
1 234 174,0
144 430,1
131 388,9
157 055,0
157 956,0
160 836,0
160 836,0
160 836,0
160 836,0
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0704
0360900
496 196,0
75 783,0
80 813,0
84 900,0
84 900,0
84 900,0
84 900,0
009
0704
0367304
27 870,0
5 319,0
5 031,0
4 380,0
4 380,0
4 380,0
4 380,0
009
0704
0923400
160,0
160,0
009
0704
4279900
146 951,8
71 411,1
75 540,7
009
0704
5056100
132,0
132,0
009
0704
5056300
7 552,0
7 552,0
009
0704
5057304
7 686,0
7 686,0
009
0705
0360900
101 850,0
17 170,0
16 936,0
16 936,0
16 936,0
16 936,0
16 936,0
009
0705
4299900
32 532,0
16 385,0
16 147,0
009
0705
5056100
20,0
20,0
009
0909
0362700
3 720,0
620,0
620,0
620,0
620,0
620,0
620,0
009
0909
0367006
7 578,0
1 263,0
1 263,0
1 263,0
1 263,0
1 263,0
1 263,0
009
0909
0367100
260 920,0
45 920,0
43 000,0
43 000,0
43 000,0
43 000,0
43 000,0
009
0909
0367304
51 070,0
9 070,0
8 400,0
8 400,0
8 400,0
8 400,0
8400,0
009
0909
4852700
265,4
265,4
009
0909
4856006
1 460,0
1 460,0
009
0909
4857006
1 405,3
1 405,3
009
0909
4859700
620,0
620,0
009
0909
5056100
46 690,0
46 690,0
009
0909
5057100
26 151,4
26 151,4
009
0909
5057304
4 193,1
4 193,1
009
1003
0367304
9 151,0
1 910,0
1 893,0
1 337,0
1 337,0
1 337,0
1337,0
27
Основное мероприятие 2 подпрограммы 6. Анализ и планирование развития кадрового потенциала здравоохранения области
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0362209
8 750,0
1 250,0
1 250,0
1 250,0
1 250,0
1 250,0
1 250,0
1 250,0
28
Основное мероприятие 3 подпрограммы 6. Совершенствование материального обеспечения образовательного процесса
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0362210
43 754,0
20 647,0
4 084,0
3 687,0
3 834,0
3 834,0
3 834,0
3 834,0
29
Основное мероприятие 4 подпрограммы 6. Организация последипломного профессионального образования специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0362211
50 103,0
8 103,0
7 000,0
7 000,0
7 000,0
7 000,0
7 000,0
7 000,0
30
Основное мероприятие 5 подпрограммы 6. Привлечение и закрепление медицинских кадров с целью повышения укомплектованности медицинских организаций области, расположенных в сельской местности
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0362213
52 500,0
27 500,0
25 000,0
31
Основное мероприятие 6 подпрограммы 6. Осуществление бюджетных инвестиций в приобретение объекта недвижимого имущества в государственную собственность Липецкой области
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0901
4709900
1 500,0
1 500,0
32
Подпрограмма 7 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
Всего
х
х
х
2 073 198,8
256 645,0
274 212,4
229 928,9
261 280,9
262 782,9
262 782,9
262 782,9
262 782,9
Управление здравоохранения Липецкой области
009
х
х
2 073 198,8
256 645,0
274 212,4
229 928,9
261 280,9
262 782,9
262 782,9
262 782,9
262 782,9
33
Основное мероприятие 1 подпрограммы 7. Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан медицинской амбулаторной помощи в части обеспечения лекарственными препаратами, совершенствование системы контроля их качества, эффективности и безопасности, борьба с оборотом недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов
Всего
009
х
х
2 073 198,8
256 645,0
274 212,4
229 928,9
261 280,9
262 782,9
262 782,9
262 782,9
262 782,9
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0370900
73 848,0
10 275,0
11 513,0
13 015,0
13 015,0
13 015,0
13 015,0
009
0909
4699900
18 237,5
8 493,0
9 744,5
009
1003
0377023
1 468 493,4
219 653,9
249 767,9
249 767,9
249 767,9
249 767,9
249 767,9
009
1003
5056003
248 152,0
248 152,0
009
1003
5057023
264 467,9
264 467,9
34
Подпрограмма 8 "Развитие информатизации в здравоохранении"
Всего
х
х
х
169 880,0
25 880,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
Управление здравоохранения Липецкой области
009
х
х
169 880,0
25 880,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
35
Основное мероприятие 1 подпрограммы 8. Создание единого информационного пространства здравоохранения
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0382212
169 880,0
25 880,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
36
Подпрограмма 9 "Модернизация здравоохранения Липецкой области"
Всего
х
х
х
356 535,2
50 000,0
153 267,6
153 267,6
Ответственный исполнитель: управление здравоохранения Липецкой области
009
х
х
0,0
Соисполнитель: управление строительства и архитектуры Липецкой области
035
х
х
356 535,2
50 000,0
153 267,6
153 267,6
37
Основное мероприятие 1 подпрограммы 9. Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в городе Липецке
Всего
х
х
х
356 535,2
50 000,0
153 267,6
153 267,6
Ответственный исполнитель: управление здравоохранения Липецкой области
009
0901
4709900
0,0
Соисполнитель: управление строительства и архитектуры Липецкой области
035
0901
0394060
356 535,2
50 000,0
153 267,6
153 267,6
13. Приложение 3 к государственной программе Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области" "Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию государственной программы "Развитие здравоохранения Липецкой области" за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
Приложение 3
к государственной программе
Липецкой области
"Развитие здравоохранения
Липецкой области"
ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ РЕСУРСНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"
№ п/п
Наименование подпрограмм
Источники ресурсного обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Всего
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Государственная программа Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области"
Всего
124 464 576,1
12 715 440,8
15 728 230,6
14 668 945,5
15 162 945,4
16 517 642,7
16 537 121,7
16 556 990,7
16 577 258,7
федеральный бюджет
2 145 302,1
477 736,5
676 974,2
172 197,4
163 678,8
163 678,8
163 678,8
163 678,8
163 678,8
областной бюджет
28 851 174,5
3 317 683,4
3 591 652,6
3 624 513,6
3 558 541,7
3 689 695,8
3 689 695,8
3 689 695,8
3 689 695,8
местные бюджеты
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
85 811 482,3
8 113 783,9
10 523 586,6
9 926 856,5
10 485 894,9
11 690 340,1
11 690 340,1
11 690 340,1
11 690 340,1
средства внебюджетных источников
7 656 617,2
806 237,0
936 017,2
945 378,0
954 830,0
973 928,0
993 407,0
1 013 276,0
1 033 544,0
2
Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Всего
42 664 554,7
4 725 240,9
4 793 770,9
4 997 051,1
5 160 893,8
5 732 185,0
5 741 864,0
5 751 738,0
5 761 811,0
федеральный бюджет
324 291,0
38 971,3
34 010,5
41 986,7
41 864,5
41 864,5
41 864,5
41 864,5
41 864,5
областной бюджет
3 991 632,3
625 809,0
518 893,9
544 506,4
444 037,4
464 596,4
464 596,4
464 596,4
464 596,4
местные бюджеты
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
34 537 617,4
3 653 753,6
3 775 711,5
3 940 752,0
4 200 487,9
4 741 728,1
4 741 728,1
4 741 728,1
4 741 728,1
средства внебюджетных источников
3 811 014,0
406 707,0
465 155,0
469 806,0
474 504,0
483 996,0
493 675,0
503 549,0
513 622,0
3
Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
Всего
56 177 257,4
5 450 885,9
6 202 310,5
6 710 395,0
6 950 765,0
7 703 740,0
7 711 624,0
7 719 667,0
7 727 870,0
федеральный бюджет
437 844,6
56 926,8
280 884,6
21 863,2
15 634,0
15 634,0
15 634,0
15 634,0
15 634,0
областной бюджет
16 146 976,2
1 719 521,4
1 924 375,9
1 917 720,9
1 941 086,0
2 161 068,0
2 161 068,0
2 161 068,0
2 161 068,0
местные бюджеты
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
36 514 274,1
3 368 874,7
3 618 210,5
4 388 182,9
4 607 590,0
5 132 854,0
5 132 854,0
5 132 854,0
5 132 854,0
средства внебюджетных источников
3 078 162,5
305 563,0
378 839,5
382 628,0
386 455,0
394 184,0
402 068,0
410 111,0
418 314,0
4
Подпрограмма 3. "Охрана здоровья матери и ребенка"
Всего
14 405 885,9
1 269 942,0
1 860 632,5
1 717 683,4
1 794 066,8
1 940 012,8
1 940 590,8
1 941 178,8
1 941 778,8
федеральный бюджет
31 990,0
22 279,4
9 710,6
областной бюджет
811 693,4
126 335,0
124 148,6
91 734,8
87 943,8
95 382,8
95 382,8
95 382,8
95 382,8
местные бюджеты
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
13 311 450,2
1 073 655,6
1 699 024,0
1 597 921,6
1 677 817,0
1 815 758,0
1 815 758,0
1 815 758,0
1 815 758,0
средства внебюджетных источников
250 752,3
47 672,0
27 749,3
28 027,0
28 306,0
28 872,0
29 450,0
30 038,0
30 638,0
5
Подпрограмма 4. "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"
Всего
3 105 481,3
351 610,8
384 560,7
376 194,0
381 018,0
402 867,7
402 970,7
403 075,7
403 183,7
федеральный бюджет
областной бюджет
3 057 927,3
340 364,8
379 599,7
371 183,0
375 957,0
397 705,7
397 705,7
397 705,7
397 705,7
местные бюджеты
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
средства внебюджетных источников
47 554,0
11 246,0
4 961,0
5 011,0
5 061,0
5 162,0
5 265,0
5 370,0
5 478,0
6
Подпрограмма 5. "Совершенствование оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям"
Всего
854 168,8
104 578,1
104 373,7
98 006,0
101 301,0
111 470,0
111 475,0
111 480,0
111 485,0
федеральный бюджет
областной бюджет
852 550,3
104 578,1
104 153,2
97 783,0
101 076,0
111 240,0
111 240,0
111 240,0
111 240,0
местные бюджеты
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
средства внебюджетных источников
1 618,5
220,5
223,0
225,0
230,0
235,0
240,0
245,0
7
Подпрограмма 6. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
Всего
1 870 526,6
195 236,1
252 883,5
252 964,0
229 053,0
233 263,0
234 470,0
235 701,0
236 956,0
федеральный бюджет
областной бюджет
1 390 781,0
144 430,1
190 388,9
194 389,0
169 893,0
172 920,0
172 920,0
172 920,0
172 920,0
местные бюджеты
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
22 000,0
17 500,0
4 500,0
средства внебюджетных источников
457 745,6
33 306,0
57 994,6
58 575,0
59 160,0
60 343,0
61 550,0
62 781,0
64 036,0
8
Подпрограмма 7. "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
Всего
3 434 145,6
617 947,0
627 678,2
339 384,4
368 580,2
370 104,2
370 127,2
370 150,2
370 174,2
федеральный бюджет
1 351 176,5
359 559,0
352 368,5
108 347,5
106 180,3
106 180,3
106 180,3
106 180,3
106 180,3
областной бюджет
2 073 198,8
256 645,0
274 212,4
229 928,9
261 280,9
262 782,9
262 782,9
262 782,9
262 782,9
местные бюджеты
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
средства внебюджетных источников
9 770,3
1 743,0
1 097,3
1 108,0
1 119,0
1 141,0
1 164,0
1 187,0
1 211,0
9
Подпрограмма 8. "Развитие информатизации в здравоохранении"
Всего
169 880,0
0,0
25 880,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
федеральный бюджет
областной бюджет
169 880,0
0,0
25 880,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
местные бюджеты
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
средства внебюджетных источников
10
Подпрограмма 9. "Модернизация здравоохранения Липецкой области"
Всего
1 782 675,8
0,0
1 476 140,6
153 267,6
153 267,6
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
356 535,2
0,0
50 000,0
153 267,6
153 267,6
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
1 426 140,6
0,0
1 426 140,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства внебюджетных источников
Глава администрации
Липецкой области
О.П.КОРОЛЕВ
------------------------------------------------------------------